所有应酬费用报销规定()
A.必须每次结账,不可以月结形式付款
B.严禁当事人自行审批本人支出
C.有审批权限的领导,个人开支必须报上一级财务审核,由上一级总经理(板块负责人)审批
D.所有的报销必需由公司总经理或总经理授权人审批,板块负责人的报销均由集团监审部总监审核,集团总裁或总裁授权人审批
ABCD
A.必须每次结账,不可以月结形式付款
B.严禁当事人自行审批本人支出
C.有审批权限的领导,个人开支必须报上一级财务审核,由上一级总经理(板块负责人)审批
D.所有的报销必需由公司总经理或总经理授权人审批,板块负责人的报销均由集团监审部总监审核,集团总裁或总裁授权人审批
ABCD
A.费用发生后及时发起报销流程,不得晚于发生日期31天
B.费用关联预申请时,允许一次消费对应多个预申请和发票的拆单报销
C.流水特殊情况未刷卡的必须将消费记录(微信 、支付宝或 转账记录作为 附件上传系统
D.所有 交际 费必须 在 消费 前 提交 CRM 预申请 流程
A.出差期间发生的应酬、购买实物(如办公用品、书籍)等费用,应比照相关费用管理制度性文件,单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察,在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴,发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账,过期不予报销(12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕)
D.发现原始单据有错误的,与提供原始单据单位沟通并自己更正即可
A.损公肥私 一丝不苟
B.假公济私 精打细算
C.斤斤计较 克勤克俭
D.细水长流 大手大脚
A.员工出差前必须在门户提交《 出差申请单 》
B.日常上下班通勤交通费、公里数可以报销
C.出差期间需回家探亲的,探亲往返的交通费用可以报销
D.所有销售 、技术人员报销必须关联具体的客户、项目
A.报销人必须取得相应的合法票据
B.填写报销单应注意:根据费用实质填写对应单
C.金额大小写必须完全一致(不得涂改)
D.严格按单据要求项目填写,注明附件张数
E.简述费用内容或事由
A.费用发生在我们认可的医院或我们指定的药店
B.该药品处方须由我们认可的医院的专科医生开具的、被保险人当前治疗必需的药品
C.每次处方剂量不超过1个月
D.该药品处方中所列明的药品属于本合同约定的恶性肿瘤特定药品清单中的药品
E.若在我们指定的药店购买,须符合本合同恶性肿瘤特定药品处方审核及购药流程的约定
A.报销人必须严格按照 业务计划在审批范围内合理开支,并对费用的真实性,合理性,遵从性和报销的及时性负责
B.直接主管必须对员工提交的原始单据或扫描件进行事前或事后的审核,以确保费用报销的真实性,合理性,遵从性
C.财务权签人对费用报销的合理性和预算执行情况负责,虽然不要求审核原始单据,但权签人应根据业务管理需要,判断是否需要审核或事后进行抽检
D.各级CFO要对所管辖部门或区域内员工的费用报销进行事后审核,并对费用报销的合规性和遵从性负责
E.财务管理部必须严格执行公司各项费用管理制度和要求,未经备案的个性化管理规定若得到执行,对账务管理部相关人员问责
A.政府性基金和行政事业性收费项目
B.不需要通过合同进行支付的政府定价目录规定的项目
C.各类事业单位、社会组织要求缴纳的会费等
D.公司报销管理办法中规定的相关费用等