A.5000
B.10000
C.15000
D.20000
A.5000
B.10000
C.15000
D.20000
A.出差任务结束后一周内需提单冲账或报销;一张OA出差申请表对应一份费用报销单,不可拆分费用分别报销
B.出差费用最终报销金额不允许超过《出差申请流程》中已审批金额
C.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
D.出差住宿费用须按照标准执行,且报销时须自觉剔除住宿费用外其他服务性或娱乐性等费用
E.出差行为中,如因公产生的业务招待费用不纳入出差餐费标准内
A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的,按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的,将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的,应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行,并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时,可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.审批流程是否正确、完整
B.发生费用的业务是否有业务申请审批单
C.复核相关费用是否超预算、超标准
D.原始单据的真实性、合法性和完整性
E.报销单填写内容与原始单据内容的一致性、报销金额的准确性
A.同事申请的单据没有增加杨六为可使用人,需要提交【增加可使用人或代理填单申请单】增加杨六为可使用人
B.检查该申请的单据是否过期,并且公司代码、币种是否一致
C.申请单是否被其他单据使用,金额全部占用,或者已经被其他单据使用,是否最后一次报销选了是
D.以上均正确