A.垫付现金
B.现金结算
C.先行检查
D.挂账
A.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致,报销人需在发票背面签字
B.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致
C.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表
D.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表,但所有纸质原件仍需全部提交财务部
E.附件简要命名:例如发票、说明、呈批件、合同(原件)等
A.分别开具多张发票报销,确保不超过标准
B.按标准报销,超标部分个人承担
C.多填写宴请人数,确保人均标准不超标
D.写明情况由主要领导审批作为特殊事项报销
A.答应专员和客户当天开出并回复在纠纷单内
B.忽悠专员当天开出,回复在纠纷单内,电话联系客户过几天再开出
C.答应专员和客户,当天开出并手写收据盖章发给客户,并回复在纠纷单内
D.核实财务何时能开,跟客户打电话解释,并承认开出日期,并回复在纠纷单内