首页 > 学历类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

审计部门应基于()原则,在审计局和各审计分局建立反洗钱及制裁合规审计团队,确保有效发挥对第一、二道防线部门审计监督职能。

A.风险为本

B.效益为上

C.合规优先

D.全面覆盖

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“审计部门应基于()原则,在审计局和各审计分局建立反洗钱及制裁…”相关的问题
第1题
礼泉县审计局制定的目标责任书须经()和县审计局长签字后方可生效。

A.县委书记

B.县长

C.县纪委书记

D.县委办主任

点击查看答案
第2题
某县审计局王某对某公司进行审计期间,接受该公司用公款在饭店、酒家等地请吃7次,并在邀请下参加有“三陪”服务的高消费娱乐活动。下列说法正确的是:()

A.王某接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排

B.王某的行为违反了《廉洁自律准则》的规定

C.王某的行为构成嫖娼

D.王某的行为构成受贿

点击查看答案
第3题
商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。A.1B.2C.3D.5

商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。

A.1

B.2

C.3

D.5

点击查看答案
第4题
对银行业消费者权益保护内部审计中发现的重大问题,内审部门应事后向董事会和高级管理层报告。()
点击查看答案
第5题
在审计职责和作用上,内部审计的审计结论对本部门、本单位具有强制性。()A.正确B.错误

在审计职责和作用上,内部审计的审计结论对本部门、本单位具有强制性。()

A.正确

B.错误

点击查看答案
第6题
审计人员在执行审计业务时取得的资料、形成的审计记录和掌握的相关情况,未经批准()。

A.不得向审计部门负责人汇报

B.不得向审计组组长汇报

C.不得对外提供和披露

D.不得用于与审计工作无关的目的

点击查看答案
第7题
内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()。

A.董事长

B.总经理

C.监事长

D.合规负责人

点击查看答案
第8题
按照《中国石化经济责任审计管理办法》,对经济责任审计发现的问题,应按照权责一致原则,根据被审计人的职责分工,当时的环境背景、企业具体决策等情况,依法依规、实事求是地认定其应承担的直接责任、()和领导责任。

A.间接责任

B.主要责任

C.次要责任

D.主管责任

点击查看答案
第9题
政策落实跟踪审计应坚持的基本原则不包括()

A.坚持依法审计原则

B.坚持问题导向原则

C.坚持“三个区分开来”原则

D.坚持突出重点原则

点击查看答案
第10题
注册会计师不代行被审计单位的管理职能,这是基于区分()的要求。

A.管理责任和审计责任

B.管理职能和审计职能

C.管理职能和会计职能

D.会计责任和审计责任

点击查看答案
第11题
审计人员在获取审计证据是应当考虑成本效益原则。()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改