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[主观题]

在审计职责和作用上,内部审计的审计结论对本部门、本单位具有强制性。()A.正确B.错误

在审计职责和作用上,内部审计的审计结论对本部门、本单位具有强制性。()

A.正确

B.错误

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第1题
注册会计师审计作为外部审计,往往要对内部审计的情况进行了解并考虑利用其工作成果,其主要原因是()。

A.在审计监督体系中,内部审计的独立性最弱

B.在审计的方式上,内部审计的安排最灵活

C.在审计的内容和目的上,内部审计主要是各项内部控制的执行情况

D.在审计的职责和作用上,注册会计师对外出具的审计报告具有鉴证作用

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第2题
对农村中小金融机构高级管理人员的离任审计报告至少应当包括对其以下方面所负责任的审计结论:()

A.分管业务的内部控制、风险管理是否有效

B.分管业务的经营是否合法合规

C.所任职农村中小金融机构或部门的资产、负债、损益是否真实、合法

D.职责范围内是否发生重大案件、重大损失、重大风险;

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第3题
审计风险是指()

A.审计人员因作出错误审计和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担相应责任的可能性

B.在不考虑被审计单位相关的内部控制的情况下,易于导致重大错误的风险

C.被审计单位内部控制不能未能及时预防或检测出存在的重大错误的风险

D.由于采用了不恰当的审计程序,对实际存在的重大错误得出错误结论的风险

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第4题
(),是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁

A.审计证据

B.审计日记

C.审计资料

D.审计底稿

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第5题
内部审计师对需要收集的信息的种类和数量进行判断。这种判断的首要目的是()。

A.最大程度的降低审计成本

B.遵守内部审计准则

C.为审计发现和建议提供充分的依据

D.消除得出不正确结论的风险

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第6题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和股东大会报告报送包括审计概况、审计依据、审计结论、审计决定、审计建议、审计对象反馈意见等内容的项目审计报告()
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第7题
对内部审计职能需进一步考虑的因素包括()。

A.形成结论的适当性

B.内部审计活动的范围

C.计划、风险评估和执行工作的记录

D.是否不承担经营管理责任

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第8题
企业内控的审计内容有包括哪几项()

A.内部控制审计计划及重大修改情况

B.相关风险评估和内部控制的主要过程及结果

C.内部控制设计与运行有效性

D.对识别的控制缺陷的评价

E.形成的审计结论和意见

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第9题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构或者内部审计人员有下列情形之一的(),由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处理

A.未按照有关法律、法规、本规定以及内部审计准则和职业规范实施审计导致应当发现的问题未被发现并造成严重后果

B.隐瞒审计查出的问题

C.提供虚假审计结论

D.利用职权谋取私利

E.泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私或者个人信息

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第10题
内部审计部门应加强信息科技在审计工作中的运用,不断完善内部审计管理信息系统,在审计过程中,内部审计人员应做好与()的沟通交流

A.审计对象

B.审计目标

C.审计证据

D.审计结论

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