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[判断题]

内部控制是由企业各级管理层实施的、旨在实现控制目标的过程。()

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第1题
内部控制是由公司董事会、管理层实施的、旨在实现公司总体战略和经营目标的控制过程。()
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第2题
下列各项中,对企业实施内部控制负有责任的由()。

A.董事会

B.管理层

C.内部审计人员

D.财务人员

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第3题
下列关于内部控制的相关表述中,正确的有()。

A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和金体员工实施的、旨在实现控制目标的过程

B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制

C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程

D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程

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第4题
会计内部控制,是指农业银行董事会(党委会)、管理层和全体员工共同实施的,旨在合理保证实现以下()目标的一系列控制活动。
会计内部控制,是指农业银行董事会(党委会)、管理层和全体员工共同实施的,旨在合理保证实现以下()目标的一系列控制活动。

A.财务会计报告的真实、可靠和完整

B.资产的安全完整

C.遵循国家法律法规和有关监管要求

D.遵守各项规章制度

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第5题
建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任。按照《企业内部控制审计指引》的要求,在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是企业管理层的责任。判断对错
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第6题
企业内部控制只能就主体目标的实现向管理层、董事会和股东等利益相关人提供合理保证,它存在着自身的局限性,具体表现为()

A.如果管理层决策不当,内部控制将执行不当的决策

B.如果企业员工串通舞弊,相关内部控制将失去作用

C.如果对内部控制的程序或措施经常误读、误判,内部控制将难以发挥应有作用

D.内部控制的效果受到实施成本的约束

E.内部控制不能影响企业战略的实施

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第7题
管理会计是服务企业内部管理的会计,为实施相应的管理职能提供服务,满足各级管理的需要,管理会计具有哪些职能作用()。

A.为决策提供客观可靠信息

B.制定计划编制预算

C.实施经营计划,评价业绩实信息施控制

D.成本确定和成本计算

E.为外部利益相关者报告财务

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第8题
企业内部控制定义为:由()实施

A.企业董事会

B.监事会

C.经理层

D.全体员工

E.管理层

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第9题
注册会计师对其发表否定意见时,审计报告还应包括下列哪些内容()

A.对重大缺陷的定义

B.说明注册会计师识别的重大缺陷

C.管理层评估报告中描述的由管理层识别的重大缺陷

D.对财务报告内部控制有效性的意见

E.说明企业的名称和内部控制已经审计

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第10题
根据中国石化全面风险管理办法的规定,各级全面风险管理部门对下级职能部门及所属单位风险管理和内部控制进行监督评价,定期向相应管理层报告。()
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第11题
设计和实施内部控制的责任主体是()。

A.被审计单位内部审计人员

B.注册会计师

C.被审计单位治理层、管理层和其他人员

D.监管机构

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