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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()是全行内外部检查和审计发现问题整改督办的牵头部门重点对内外部检查和审计发现的总行端问题或分支机构问题银色到总行的内控问题开展整改督办工作

A.总行合规部

B.总分行合规部

C.总行相关部门

D.总分行相关部门

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A、总行合规部

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第1题
农商银行审计部门加强对农金员代理业务的审计,对农金员的管理情况进行审计,应涵盖农金员准入、退出、场所建设、计酬、管理等内容,要对审计结果负责,发现问题要发起全行整改,堵塞漏洞。()
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第2题
49原则上内外部检查发现问题整改完成时限不超过()

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年

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第3题
检查组根据检查项目需要,开展查前调查,收集被查机构检查领域的有关信息,主要包括()

A.被查机构内外部审计报告及其对内外部检查和审计的整改和处罚情况

B.被查机构的业务开展情况

C.被查机构的经营管理状况

D.监管部门掌握的被查机构的情况

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第4题
以下属于联席会议其他成员单位在各自职责范围内运用审计结果的是()。

A.根据干部管理权限,将审计结果以及整改情况作为考核、任免、奖惩被审计领导干部的重要参考

B.对审计发现的问题作出进一步处理

C.加强审计发现问题整改落实情况的监督检查

D.对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题和提出的审计建议及时进行研究,将其作为采取有关措施、完善有关制度规定的重要参考

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第5题
合规员基本职责包括()

A.跟踪外部监管规定变化,及时分析合规要求和合规底线,组织开展外规内化、制度培训及考试工作,做好本部门制度梳理、后评价和优化提升工作

B.对本部门拟出台规章制度、推出新产品和提供新服务进行初步法律合规及规范性审查并按要求提交合规部门进行审查,监督落实合规审查意见

C.组织制定本条线内控合规检查计划并推动实施(含专项风险排查、案件风险与从业人员异常行为排查)

D.及时跟踪梳理内外部检查发现问题及整改情况,监督整改责任人制定整改措施和计划,督促整改责任人及时有效完成问题整改

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第6题
事业部审计机构的职责是()

A.应当保证本专业线管理制度完整性,针对各级 审计机关历次审计发现的问题开展制度检讨并更新完善,并定期开展 事业部下属单位对本专业制度的遵从度巡检,推动下属单位及时完成 审计整改目标

B.围绕事 业部年度重点工作制订审计计划并实施全专业、全过程的内部审计,监督各 单位审计发现问题整改成效,汇总主要发现问题推进事业部系统性改善,保 障事业部健康、持续发展

C.对各级审计机关发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整 改,并将整改结果按时书面上报事业部审计机构

D.要求被审计单位按时报送本单位发展规划、战略决策、重大措施、 内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料

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第7题
在督察审计实施阶段,督察审计组根据实际需要现场督审。现场督审包括()等方法步骤。①现场检查②座谈③个别谈话和询问④延伸调查

A.①②③

B.①③④

C.①②④

D.①②③④

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第8题
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,对市场风险管理情况的内部审计报告以及审计发现问题的跟踪
整改情况报告应当提交给()。

A.董事会

B.高级管理层

C.市场风险部门主管

D.监事会

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第9题
案件监督管理部门应当组织开展经常性检查和不定期抽查,发现问题及时报告并督促整改。()
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第10题
各机构应规范操作,同时加强按月和按季的检查力度,发现问题及时整改()
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第11题
营业网点被上级机构或外部单位检查发现问题,给本行对外形象造成恶劣影响的,按《文明服务规范检查处理标准》给予直接责任人、网点负责人扣减评分、核减绩效并全行通报批评,取消当年评先评优资格()
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