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[多选题]

以下属于联席会议其他成员单位在各自职责范围内运用审计结果的是()。

A.根据干部管理权限,将审计结果以及整改情况作为考核、任免、奖惩被审计领导干部的重要参考

B.对审计发现的问题作出进一步处理

C.加强审计发现问题整改落实情况的监督检查

D.对审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题和提出的审计建议及时进行研究,将其作为采取有关措施、完善有关制度规定的重要参考

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ABCD

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第1题
审计、监察部门依法对专项资金的支出管理活动进行审计、监督。其他有关部门在各自的职责范围内做好专项资金绩效管理工作。()
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第2题
各单位审计部门可将审计结果在全公司范围内以适当的方式进行公开,接受群众监督,促进结果运用。()
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第3题
若被审计单位在可预见的将来无法持续经营,继续运用持续经营假设编制会计报表将会对会计报表使用
者产生严重误导,注册会计师应当出具拒绝表示意见审计报告。 ()

A.正确

B.错误

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第4题
内部审计机构根据被审计单位的()、()隶属关系或者()、()监督管理关系以及干部管理权限,确定审计管辖范围

A.财政

B.财务

C.国有资源

D.国有资产

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第5题
《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构应当加强与其他内部监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用机制,以下属于内部监督力量的部门是()

A.纪检监察

B.巡视巡察

C.组织人事

D.信息科技

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第6题
根据一般公认的会计原则,净收益是对收入和费用运用配比原则处理的结果,因此,对损益表的审计是对收入和费用的审查。()
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第7题
被审计单位应当承担审计整改的主体责任,主要负责人应当履行“第一责任人”职责。被审计单位应当将()在规定期限内书面报送内部审计机构

A.审计整改情况

B.审计意见回复

C.审计整改报告

D.审计整改结果

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第8题
《南方电网公司监督体系规范化操作指引》明确,专业监督包括巡视监督、审计监督、监事会监督、品控监督、财务监督、干部监督、党建监督、工会监督等专业监督,聚焦各自监督重点,积极运用各类监督手段开展监督工作()
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第9题
以下关于年度预算准予调整的条件描述不正确的是()

A.预算执行单位在执行中由于房地产政策法规发生重大变化、出现重大公共事件等,致使财务预算的编制基础不成立的或预算执行单位上半年财务预算执行结果完成率不达预算60%的

B.在预算编制的假设条件成立的情况下,经风控审计部审计发现事业部编制的预算与公司制定的标准不符并差异10%以上的

C.经风控审计部审计发现预算执行单位存在编制基础与实际不符、预测数据不准确、留水塘等问题,可能会导致已经制定的预算目标偏离10%以上的;或者预算编制过程中存在提供虚假预算依据的,经风控审计部核查属实要求调整的

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第10题
根据中国石化全面风险管理办法的规定,下列各项中,属于审计与风险委员会行使的职责的有()。

A.负责指导公司风险管理体系、内部控制体系建设

B.对风险管理执行情况进行定期监督和评估,并向董事会报告结果

C.审议公司年度全面风险评估报告、年度内控体系工作报告

D.对公司风险管理、内部控制及其有效实施进行总体监控和评价

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