事业部审计机构应当接受华润置地审计部的专业领导、质量检查和工作考核,并按要求报告本单位审计工作情况和报送相关资料()
是
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A.应当保证本专业线管理制度完整性,针对各级 审计机关历次审计发现的问题开展制度检讨并更新完善,并定期开展 事业部下属单位对本专业制度的遵从度巡检,推动下属单位及时完成 审计整改目标
B.围绕事 业部年度重点工作制订审计计划并实施全专业、全过程的内部审计,监督各 单位审计发现问题整改成效,汇总主要发现问题推进事业部系统性改善,保 障事业部健康、持续发展
C.对各级审计机关发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整 改,并将整改结果按时书面上报事业部审计机构
D.要求被审计单位按时报送本单位发展规划、战略决策、重大措施、 内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料
A、编制监理信息管理工作计划。
B、在总监的分工授权下,对本专业监理资料的形成、收集、审核过程中的资料及时性、真实性、完整性、准确性、有效性和追溯性负责,并按规定签署意见。
C、接受并积极配合资料管理专职人员(或兼职人员)对资料管理按要求规定的核查过程中要求由监理人员应提交的资料类别和时限。
D、及时向总监报告监理信息管理工作情况。
E、及时做好对监理信息管理工作中存在问题的改正和完善工作。
A.审议中长期审计发展规划,批准年度审计工作计划
B.审核重要审计制度办法,并负责监督审计制度办法实施
C.对审计部的工作程序与工作效果进行评价
D.按季向理事会报告审计工作情况,并通报高级管理层
A.理事会每年向社员大会报告年度行业审计工作报告。
B.审计委员会按季向理事会报告审计工作情况,并通报高级管理层。
C.总审计师和审计部原则上按季向党委会、理事会、审计委员会和高级管理层主要负责人报告行业审计工作情况,审计项目结束后报送项目审计报告,重大审计发现及时报告。
D.派出机构年度审计计划、审计项目报告、重大审计发现、非现场监测报告、审计工作季度总结和年度总结向省联社及时报告。
A.根据法律法规的要求,向监管机构报告所发现的违法行为
B.接受监管机构的执业质量检查,答复其询问和调查
C.法律法规允许的情况下,在法律诉讼、仲裁中维护自己的合法权益
D.法律法规允许披露且取得审计客户授权的情况下,向第三方提供审计工作底稿
A.200-500
B.100-300
C.500-1000
A.巡视组人员基本情况
B.信访举报人基本情况
C.被巡视机构纪检监察部门情况
D.信访情况
A.积极改变、业务聚焦、实现有质 量增长
B.做好、做精品、要敢于收回拳头,这样才能更有力地出击
C.整编、瘦 身、聚焦、提升、专业、精锐
D.业务开展、组织能力打造均围绕十二字方针展开