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[主观题]

某企业适用的所得税税率为 25%。2015 年度该企业实现利润总额 500 万元,应纳税所得额为 480 万元,影响所得税费用的递延所得税资产增加 8 万元。不考虑其他因素,该企业 2015 年度利润表“所得税费用”项目本期金额为()万元。

128

112

125

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第1题
某居民企业2018年境内应纳税所得额为100万元,适用25%的企业所得税税率。该企业当年从境外A国分公司分回税后收益折合人民币20万元(A国的企业所得税税率为20%)。则该企业2018年度在境内实际应缴纳的企业所得税为()万元

A.25

B.26.25

C.30

D.31

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第2题
某企业2019年12月31日资产负债表中部分项目资料如下:假设该企业适用税率为25%,2019年应纳税所

某企业2019年12月31日资产负债表中部分项目资料如下:

某企业2019年12月31日资产负债表中部分项目资料如下:假设该企业适用税率为25%,2019年应纳

假设该企业适用税率为25%,2019年应纳税所得额为220000元。预计该企业后续期间能够正常经营且能够获得足够的应纳税所得额。

要求:计算该企业2019年应确认的所得税费用、递延所得税资产、应交所得税、递延所得税负债四个科目的金额。

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第3题
某公司2012年税后利润201万元,所得税税率为25%,利息费用为40万元,则该企业2012年利息保障倍数为()

A.6.7

B.7.7

C.5.03

D.6.03&nbsp

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第4题
某产品预计单位售价12元,单位变动成本8元,固定成本总额120万元,适用的企业所得税税率为25%。要实现750万元的净利润,企业完成的销售量至少应为()。

A.105

B.157.5

C.217.5

D.280

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第5题
某产品预计单位售价12元,单位变动成本8元,固定成本总额120万元,适用的企业所得税税率为25%。要实现750万元的净利润,企业完成的销售量至少应为()。

A.157.5

B.105

C.217.5

D.280

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第6题
某企业2021年度实现利润总额1350万元,适用的所得税税率为25%。本年度该企业取得国债利息收入150万元,发生税收滞纳金4万元。不考虑其他因素,该企业2021年度利润表“所得税费用”项目本期金额为()万元。

A.338.5

B.301

C.374

D.337.5

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第7题
某企业适用的所得税税率为25%。2019年度该企业实现利润总额500万元,应纳税所得额为480万元,影响所得税费用的递延所得税资产增加8万元。不考虑其他因素,该企业2019年度利润表“所得税费用”项目本期金额为()万元

A.112

B.117

C.120

D.125

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第8题
某企业2016年发生亏损400万元,2017年实现税前会计利润为1 000万元,其中包括国债利息收入40万元,税收滞纳金60万元,适用所得税税率为25%。不考虑其他因素,则该企业2017年的应交所得税为()万元。

A.112

B.130

C.155

D.140

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第9题
某企业2016年发生亏损400万元,2017年实现税前会计利润1000万元,其中包括国债利息收入40万元,税收滞纳金60万元,适用所得税税率为25%。则该企业2017年的所得税费用为()万元

A.112

B.130

C.155

D.140

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第10题
某电器公司2016年净利润为45万元,优先股股利为15万元,已知利息保障倍数为2.4,企业适用的所得税税率为25%,则2017年财务杠杆系数为()

A.1.31

B.2.25

C.3.19

D.2

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