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[判断题]

柜员收付现金应坚持一笔一清,严禁将不同客户的款项混收。()

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第1题
柜员在经办现金收付业务时,应坚持()的原则

A.先收后付

B.先付后收

C.大额复点

D.一笔一清

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第2题
网点办理现金出纳业务应遵循以下()原则。

A.现金业务一笔一清

B.严禁大额现金审批制度

C.一笔现金业务未完成,经办人员不得离柜

D.不得对外支付残损币

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第3题
办理现金收付业务必须坚持“先收款后记账,先记账后付款”和“现金及实物收付”、交接必须做到当面点清,一笔一清。()
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第4题
办理出纳业务遵循()原则

A.谨慎收付原则 ,双人操作原则

B.一笔一清原则,日清月结原则

C.大额现金备案原则,全面监控原则

D.定期查库原则、严格交接原则

E.差错报告原则、收付两条线原则

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第5题
我行收付款业务均应一笔一清,不得将若干笔款项混收、混付。一笔款项未办理完成时,柜员不得离岗,但可以与其他款项调换券别()
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第6题
《晋商银行柜面人民币现金收付管理办法》规定,营业网点柜员办理现金业务时,一笔现金业务未完成,经办人员不得离柜。()
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第7题
柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。
柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。

A.错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的,未由客户签字

B.柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大,与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩,如:主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务

C.应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务,应客户要求做抹账处理

D.授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,大额现金未卡把清点大数,授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性

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第8题
《保利物业资金管理规定》第二十九条,严禁在人民银行规定的现金使用范围之外进行现金收付。严禁将对公业务款项支付到个人账户。严禁代()等收付款项

A.其他企业

B.机构

C.个人

D.政府

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第9题
柜员现金保管原则()

A.营业期间未对外营业的现金须锁入尾数箱放在监控下或入库(保险柜)保管,大宗现金及时缴交库管员

B.每日日终完工后营业网点柜员(含库管员)的库存现金必须全部装入尾数箱(包括新币、零破币)送达寄存金库,不得存放在支行

C.现金尾数箱现金尾箱两把锁的钥匙应分开保管,不得一个人同时持有两串钥匙。如遇分管钥匙的人员请假或离岗,应做好钥匙交接,并在系统登记

D.严禁柜员将私人现金及私人包裹存放在营业柜台或与营业用现金混在一起

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第10题
严禁将大额现金堆放在桌面、营业柜(窗)台上,现金存入业务完成后要及时整理存放在()或存放在保险柜内

A.柜员备用款箱

B.抽屉

C.桌面、营业柜(窗)台

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第11题
办理现金收付业务的,要严格设定柜员现金箱限额。()
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