首页 > 学历类考试
题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

审计是由专职机构和人员,对被审计单位的财务收支及其他经济活动的()进行审查和评价的独立性经济监督活动。

A.合法性

B.真实性

C.效益性

D.独立性

查看答案
答案
收藏
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“审计是由专职机构和人员,对被审计单位的财务收支及其他经济活动…”相关的问题
第1题
_________是指由审计机构派出审计人员到被审计单位进行的现场审计.

点击查看答案
第2题
会计档案鉴定工作应当由单位档案管理机构牵头,组织单位()等机构或人员共同进行。

A.会计

B.审计

C.纪检监察

D.单位负责人

点击查看答案
第3题
巡视办应当根据需要提请组织人事、财务会计、风险管理、信贷管理、审计、内控合规、监察等部门,提供相关材料,整理后转巡视组。材料主要包括:被巡视单位党风廉政建设和反腐败工作情况、选人用人情况、重要财务制度执行情况、内控管理评价、审计发现的重大问题;领导人员基本信息、考核结果、考察报告、()等材料。

A.巡视组人员基本情况

B.信访举报人基本情况

C.被巡视机构纪检监察部门情况

D.信访情况

点击查看答案
第4题
审计人员对被审计单位的应收账款进行了大量的验证,仅发现一封回函声称与被审计单位记录不同,该企
业表示,其仅向被审计单位发出过订货单,但随即就收回了订货要求。对此封回函,注册会计师只看了一半,因为接一个电话而没有看完,接完电话后误以为这是一封已看完的回函,便认可了该笔应收账款的存在性。但后来查清,该笔金额重大的应收账款是被审计单位虚构的。你认为审计人员的这种作法属于()。

A.重大过失

B.没有过失

C.普通过失

D.欺诈

点击查看答案
第5题
下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

点击查看答案
第6题
如果审计人员只需要测试控制在特殊时点的运行是否有效,则只需取得上述时点的审计证据。如对被审单位期末存货品种、数量等盘点工作执行控制测试。()

此题为判断题(对,错)。

点击查看答案
第7题
送达审计指被审计单位将_________、_________、_________和其他有关资料等,按照定的日期(月、季、年)
送达审计机构进行审计.

点击查看答案
第8题
下列审计活动中,符合关于审计程序的法律规定的是()。

A.对较小企业单位的审计采取独任审计制,即由一个审计人员单独进行

B.实施审计前未向被审计单位的上级主管部门通报情况

C.实施审计三日前未向被审计单位送达审计通知书

D.审计人虽向有关单位和个人进行调查时未出示审计人员的工作证件和审计通知书副本

点击查看答案
第9题
审计人员要根据被审计单位提供的资料,按审计程序和审计方法实施审计。审计终结后,要写出审计
报告,审计报告不需征求被审计单位的意见。()

参考答案:错误

点击查看答案
第10题
任何单位和个人不得截留、挪用用于农业的财政资金和信贷资金。审计机关应当依法加强对用于农业的财政和信贷等资金的审计监督。()判断对错
点击查看答案
第11题
为了防范生产规模不适当,造成产量过剩或产量不足的风险,被审计单位设计的以下内部控制恰当的有()。

A.由销售部门对计划和生产进度进行监控

B.由生产部对计划和生产进度进行监控

C.由生产经理对预先连续编号的生产通知单进行审批

D.生产开始前,获取客户对于产品设计和规格的认可

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改