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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

列各项通过业务流程层面控制的是()。

A.应对管理层凌驾于控制之上控制

B.信息技术的控制

C.对期中财务报告流程的控制

D.信息技术应用控制

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第1题
在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。

A.确定重要性水平

B.了解企业层面控制

C.对重大业务流程实施穿行测试

D.确定细节测试的样本量

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第2题
在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。

A.了解企业层面控制

B.对重大业务流程实施穿行测试

C.确定细节测试的样本量

D.确定重要性水平

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第3题
根据公司的管理和业务活动的特点,内审部门通过针对公司策略管理机制、核心业务流程、资源管理机制和监督管理机制等,对业务层面内部控制的设计和()情况进行审查和评价。

A.运行

B.管理

C.评价

D.监督

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第4题
下列有关被审计单位整体层面的内部控制与业务流程层面控制的关系,表述正确的是()。

A.整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性

B.重要业务流程层面控制是否有效将直接影响整体层面的内部控制的有效性

C.二者没有直接关系

D.注册会计师仅需关注业务流程层面控制即可

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第5题
下列各项中,属于注册会计师通过实施穿行测试可以实现的目的的有()。

A.确认对业务流程的了解

B.评价控制设计的有效性

C.确认控制是否得到执行

D.确认对重要交易的了解是否完整

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第6题
被审计单位整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性,进而影响注册会计师拟实施的进一步审计程序的性质、时间和范围。()
被审计单位整体层面的内部控制是否有效将直接影响重要业务流程层面控制的有效性,进而影响注册会计师拟实施的进一步审计程序的性质、时间和范围。()

此题为判断题(对,错)。

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第7题
从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第8题
首席执行官(CEO)的职责包括努力使内部控制体系的所有组成部分设计适当并有效运行。下列哪一选项不属于CEO履行这种职责的方式()

A.向部门经理提供领导和发展方向

B.定期会见各主要职能部门的负责人

C.监控业务流程各项活动的运行状况

D.明确规定所需的内部控制相关信息

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第9题
通过使用相关的统计工具来分析影响企业业务流程的因素,进而改进流程,控制错心,误率和废品率,从而提升组织的绩效水平,这种绩效改进方法是()

A.标杆超越

B.卓越绩效标准

C.六西格玛管理

D.ISO质量管理体系

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第10题
以下关于自我认知的描述正确的有()。

A.自我探索要和职业环境、社会需求联系起来

B.心理测评工具提供了个人心理特征的结论,应当在测评结果提供的职业列表里选择职业

C.可以依靠内省来全面、准确地认识自我

D.在进行自我探索时,不能单一地从某个角度或某个层面上去评价

E.通过他人反馈来认识自我时要注意选择反馈对象

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第11题
关于“绿色通道”,下列哪项说法是正确的?()

A.为满足网点业务需求,对网点发起的绿色通道业务数量不做控制

B.主管拒绝绿色通道申请,则此笔业务流程被取消

C.绿色通道业务发起后,只有在等待主管授权通过后方可流转

D.绿色通道业务发起后,在主管授权之前仍按普通级别业务正常流转

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