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[判断题]

分行处理多账冲回或多账挂账等差错时,复核人员审核通过后,差错处理流程结束,允许分行重新发起对账和清算。如差错处理未复核或者复核不通过的,不允许发起重新对账和清算()

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第1题
按照我社对广东金融结算服务系统来账业务的规定,以下属于在来账业务的主要风险点的有()。

A.差错处理人员作案

B.手工入账时,入账账号与实际收款人不符

C.待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用

D.补打来账报单,用于其他非法行为

E.柜员不做手工入账交易,直接执行相关内部账转账交易,将来账挂账款项转出,导致来账信息与来账挂账余额不符

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第2题
以下营业机构对大额支付系统业务处理错误的是()。

A.大额支付系统业务截止后发起大额退汇业务

B.对当日接收的大额支付系统来账挂账业务要及时处理

C.对当日发出的大额支付系统往账业务应在大额业务截止前查询业务状态

D.对当日“退回待查”状态的往账业务进行重发或冲正

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第3题
收到来账业务先由系统做自动入账、自动挂账处理。如无法自动入账、自动挂账的业务由()进行集中化处理。

A.基层网点

B.分行业务处理中心

C.金融服务中心

D.总行业务处理中心

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第4题

发生设备/通讯故障,柜员操作错误以及客户不予确认存、取业务导致错账,冲正传票应经()签字确认。

A.复核柜员

B.网点业务主管

C.支行行长

D.分行会计部负责人

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第5题
挂账退汇业务经办柜员职责及审核事项包括()。

A.查看该笔业务是否符合退汇业务规定

B.查找来账报单,填写“远程集中授权申请书”注明退汇原因,提交会计岗审核,签章

C.退汇时需查询系统状态是否为日间处理

D.确保核心系统录入准确无误,提交复核员复核

E.审核交易成功后输出内容准确无误

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第6题
以下关于网银借记业务来账会计处理业务流程说法错误的是()。

A.付款人与付款人开户行签订授权支付协议

B.行内平台对数字签名、授权支付协议及付款人账户等信息进行校验,校验成功的,通知核心业务系统借记客户账,并组织“已付款”网银借记业务回执报文发送人行系统,校验失败的无账务处理,组织“已拒绝”网银借记业务回执报

C.行内平台收到人行系统“已轧差”通知时,变更登记簿状态;收到“已拒绝”或“撤销成功”通知时,变更登记簿状态,通知核心业务系统冲回原账务

D.收款客户从他行系统发起网银借记业务来账,经人行系统转发至行内平台

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第7题
当日查找无着落的长款,经机构负责人批准,错账柜员在主任授权下操作“097008-长短款处理”交易进行长款挂账处理,打印单联业务凭证。主办登记《待处理款项登记簿》并由经办复核签章()
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第8题
下列哪一项属于客户端手机银行开通业务的交易结果处理?()

A.打印手续费凭证的,需在凭证上加盖个人私章,并交后台复核

B.审核业务交易单打印信息是否和申请表一致,确认后将申请表交给后台盖业务印章

C.审核经办柜员核对发票打印的内容与客户缴交的签约账号等是否相符

D.打印挂账凭证后,业务凭证第一联作传票跟流水装订保管,第二联作往账复核的附件

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第9题
使用自助设备长短款销账交易须提供自助设备未平账报表(通过“170555-对账结果查询”交易打印)。如果报表中的相关要素(例如卡号、流水号、错账金额)与实际情况相符,网点受理岗可直接上传挂账凭证及该报表进行销账处理;如因特殊原因导致报表相关要素与实际情况不符或无法提供报表的,应及时通过分行营运向总行营运零售支持团队反馈具体情况查找原因,网点受理岗可按照前期的处理方法进行销账但需在相关资料中备注已反馈的相关情况()
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第10题
柜员当日发现账务差错,使用()方式进行错账处理。

A.红蓝字冲正

B.双红字冲正

C.与原交易反方向的蓝字冲正

D.抹账交易

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第11题
隔日发现本机构差错的处理流程,错误的是()。(1

A.应填制反方向红、蓝字借(贷)方冲正传票

B.由柜员在传票上写明原因

C.操作冲账交易、补账交易或串户冲正交易进行冲正

D.将原记账凭证复印件附于冲正传票后做附件并及时通知客户

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