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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

标准内部控制审计报告不包括()。

A.注册会计师的签名和签章

B.会计师事务所合伙人的签名和签章

C.企业对内部控制的责任段

D.注册会计师的责任段

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第1题
被审计单位的会计责任不包括()。

A.建立健全内部控制制度

B.保证审计报告内容的真实性、合法性

C.保证会计资料的真实合法完整

D.保证资产的安全完整

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第2题
关于同一公司内部控制审计和财务报表审计意见之间关系,下列说法对的有()。

A.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,普通应当出具否定意见内部控制审计报告

B.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,应当出具否定意见财务报表审计报告

C.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,应当出具无法表达意见内部控制审计报告

D.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,也许出具无保存意见财务报表审计报告

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第3题
下列关于审计报告的说法中,正确的是()

A.我国国家审计机关和内部审计机构通常撰写简式审计报告

B.审计报告应详细记录审计过程和结果

C.社会审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告

D.国家审计、内部审计和社会审计的审计报告具有相同的法律效力

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第4题
下列各项中,不属于民间审计程序的是()。

A.接受委托,签订审计业务约定书

B.评价内部控制制度

C.汇总审计工作底稿,出具审计报告

D.审定审计报告,提出处理意见

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第5题
下列关于注册会计师审计的说法中,正确的有()。

A.财务报表审计中用到的标准通常是审计准则

B.财务报表审计出具的审计报告也可以供管理层进行内部决策

C.从某种意义上说,经营审计更像是管理咨询

D.合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或者外部特定使用者

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第6题
注册会计师审计作为外部审计,往往要对内部审计的情况进行了解并考虑利用其工作成果,其主要原因是()。

A.在审计监督体系中,内部审计的独立性最弱

B.在审计的方式上,内部审计的安排最灵活

C.在审计的内容和目的上,内部审计主要是各项内部控制的执行情况

D.在审计的职责和作用上,注册会计师对外出具的审计报告具有鉴证作用

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第7题
内部报告控制的关键点不包括()。

A.及时

B.真实

C.灵活

D.全面

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第8题
使用内部模型,进行了5种类型的标准,不包括下列哪项?()

A.合约标准

B.标准规格

C.标准程序

D.质量,安全和环境标准

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第9题
内部控制审计意见的类型不包括()。

A.无保留意见

B.保留意见

C.否定意见

D.无法表示意见

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第10题
1996年,财政部发布了《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》,其中内部控制结构的要素不包括()。

A.控制环境

B.控制程序

C.会计制度

D.会计系统

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第11题
反洗钱内部控制制度构成的要素不包括()。

A.人员评估

B.信息系统

C.风险评估与风险管理

D.控制措施

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