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[主观题]

内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况,与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风

险水平及其所处的内外部环境相适应,并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。()

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第1题
生产经营单位应一方面结合自身的实际情况建立并保持一套程序,重点提供和描述危害辨识、风险评价和风险控制策划活动过程的()。

A.依据

B.方法

C.限度

D.规定

E.范围

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第2题
单位负责人应当指定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告。这属于内部控制中的()。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.评价与监督

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第3题
审计人员在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制

D.并未有效运行的内部控制

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第4题
以下关于了解被审计单位内部控制的说法中,不正确的是()。

A.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计有关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制

B.除非存在某些可以使控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解不足以测试控制运行的有效性

C.注册会计师对内部控制了解的深度包括评价控制的设计,并确定其是否得到执行,包括对控制是否得到一贯执行的测试

D.询问本身不足以评价控制的设计及确定其是否得到执行,注册会计师应将询问与其他风险评估程序结合使用

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第5题
《福建省内部审计工作规定》中所称内部审计,是指单位负责内部审计的机构和人员对本单位及其所属单位()情况等,实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动

A.财务收支

B.经济活动

C.内部控制及风险管理

D.内部管理的领导人员履行经济责任

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第6题
内部控制执行的措施有()

A.确保内部控制符合国家有关法律法规以及直属库实际情况

B.加强培训,使每个员工清楚自己应遵循的制度和规定,并要提高监督与自我监督的意识,克服制度执行的随意性

C.确保内部控制制度在约束力上能够约束直属库所有人员,在规范内容上涵盖直属库各项经济业务、各个部门岗位

D.根据内部控制原则,关注外部环境的变化、业务职能的调整和管理要求的提高,并及时修订和完善内部控制制度和内部控制手册

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第7题
注册会计师在对被审计单位整体层面的监督进行了解和评估时,考虑的主要因素可能包括()。

A.被审计单位是否定期评价内部控制

B.与外部的沟通能够在多大程度上证实内部产生的信息或者指出存在的问题

C.管理层是否及时纠正控制运行中的偏差

D.是否存在内部审计部门

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第8题
《重庆银行股份有限公司成都分行内部控制评价实施细则》中规定,当年内控评价等级为()以下,取消该单位机构和机构主要负责人参加评选当年行内各项先进集体或先进个人的资格

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

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第9题
注册会计师了解的被审计单位及其环境的各项因素中,既涉及内部因素也涉及外部因素的是()。

A.对被审计单位财务业绩的衡量和评价

B.被审计单位的内部控制

C.被审计单位的性质

D.相关行业状况、法律环境和监管环境及其他外部因素

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第10题
美术教学评价,是研究教师的教和学生的学的价值的过程。应立足于美术学科核心素养目标。()
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