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[判断题]

员工单据报销的摆放顺序:费用/差旅报销单—费用/差旅申请单——发票或者其他相关附件()

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第1题
员工单次差旅活动产生的费用可以分多个单据进行报销()
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第2题
在费用管控中,有个别费用是集团强管控的,一旦超出可报销标准的限额,就会显示无法提交。其中涉及的单据包括()

A.0337移动电话费报销审批单

B.0303差旅费用报销单的境内差旅—交通费

C.0303差旅费用报销单的境内差旅—住宿费

D.0303差旅费用报销单的境内差旅—伙食补贴

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第3题
小王要出差到北京,需要事前流程签批()报销差旅费时与《费用报销审批单》一并作为报销附件

A.费用报销审批单

B.预算采购申请单

C.部门团建申请单

D.员工出差申请单

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第4题
员工出差结束,进行差旅费用报销时,无需另行填写报销明细表,只需打印《出差需求-计划-汇报-费用单》或《出差申请-汇报-费用单》,填写报销单并附对应的发票即可()
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第5题
关于费用报销标准,以下哪一项是错误的()

A.同一员工在上一笔借款未结清之前,不得再办理新的借款

B.日常费用报销时,一律使用《费用报销单》进行报销

C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销

D.因公出差时,发票与出差内容可以不相符

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第6题
员工费用报销单中多人出差一人报销,需通过()进行线上会签,系统自动发送 BIP 待阅知会随行人员

A.添加同行人信息

B.出差会签表

C.差旅请示文件

D.出差人数中填写多人

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第7题
员工S为某部门领导,同下属H、I、J、K一同出差办公,出差期间发生的正常的差旅费用及交通费用,报销流程正确的有()

A.由于员工K为新入职员工想为大家多做一些力所能及的事情,故主动申请,帮助H、I、J、S一起核算报销费用一并提交流程进行费控报销

B.员工S作为部门领导,将本次员工的出差报销费用一并提交费控流程进行报销

C.多人出差单独核算太过于麻烦,因此部门领导S请员工H一并核算本次出差的全部费用,一并提交费控流程进行报销

D.员工I经常出差,熟知差旅费报销流程及原则,主动提出帮助H、J、K、S一并核算本次出差的全部费用,创建报销单时选择报销人为S

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第8题
如果住宿预订选择超标准时,系统会自动产生单据()

A.差旅费报销单

B.机票统付单

C.差旅二次审批单

D.商旅对账单

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第9题
各级单位应当通过()办理差旅服务采购和差旅费用报销业务。

A.国网商旅应用

B.员工报销

C.ERP

D.财务管控

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第10题
一张差旅报销单只能报销一人费用,不支持多人同单报销()
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第11题
可报销差旅费用的员工有()

A.公司在册的全体员工

B.返聘人员

C.借调人员

D.实习生

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