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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下面不属于会计内控岗位分离制度的是()。

A.会计机构负责人原则上不得经办具体业务

B.电子验印不通过时,必须换人复核验印

C.对账发生未达账项和账款差错进行查核时在原岗处理后交原岗以外的岗位复核

D.综合柜员可以在授权范围内独立办理业务

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第1题
各义务机构要定期梳理排查本机构反洗钱内控制度,排查反洗钱信息安全风险点,及时修订和完善内控制度,全面堵截内控制度漏洞。増强内部岗位制约,对哪些岗位进行岗位角色分离设置。

A.反洗钱信息安全管理人员

B.数据操作人员

C.审计人员

D.高管层

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第2题
商业银行内控机制的基本特征有()。

A.纵向的授权与审批制度

B.监事会有效的工作制度42

C.完善的信息系统

D.职责分离,相互制约的部门和岗位设置

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第3题
下列各项中,不属于电算化审查岗位具体职责的是()。

A.监督计算机及会计软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊

B.审查电算化系统各类人员岗位设置是否合理,内控是否完善

C.发现系统问题或隐患,及时向会计主管反映,提出处理意见

D.审核原始凭证和记账凭证的真实性,合法性和完整性

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第4题
下列哪项不属于金融机构在发生后10个工作日内向中国人民银行或分支机构报告的内容()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项

D.反洗钱工作情况、问题及建议

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第5题
下面不属于新规范出台背景是()

A.过去的会计电算化文件已部分失效或者不适用

B. 会计在软件功能的规范需要新的保障机制

C. 会计信息化的发展需要与之相适应的制度支撑

D. 推进企事业单位会计信息化建设

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第6题
各单位要充分考虑舞弊风险,采取必要的审批,授权,认证,核对,不相容岗位分离,利益冲突检查,工作表现复核以及公司资产安全保护等内控措施,以有效的预防舞弊的发生()
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第7题
根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》(银监办发〔2015〕97号)要求,柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则。()
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第8题
下列不属于公司内部审计业务范围的是()

A.对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审

B.对公司重要管理人员及关键岗位人员进行经济责任审计

C.对代理商的经营和管理情况,资产、负债及损益类项目会计记录的真实性、完整性,以及相关业务活动的合法、合规性等进行审计

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第9题
下面关于准贷记卡卡片管理的说法中正确的是()
下面关于准贷记卡卡片管理的说法中正确的是()

A.准贷记卡卡片的订购、保管、制卡、发放、废卡收回、销毁等各环节要建立严格的出入库制度

B.实行岗位分离制度,核心岗位和人员必须有制约和复查制度

C.空白卡和制成卡的保管必须由专人负责,所有卡片必须由会计凭证库或专门的库房进行保管,且保管地点要符合消防、防盗等要求,有保安值班或监控录像等报警措施

D.空白卡保管与制成卡保管岗可以兼岗

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第10题
运营内控副行长/经理根据各外围应用系统归口管理部内部对账工作要求,落实各外围应用系统内部对账工作的具体实施,确保()与对账岗位相分离

A.核准岗位

B.复核岗位

C.记账岗位

D.授权岗位

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第11题
积分统一管理平台在进行互联网积分发行时,业务运营单位严格按照内控审批流程执行,互联网积分活动申请和审核人员要岗位分离,相互监督、检查。()
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