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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

企业内部控制特点正确的()

A.内部控制是一个过程

B.内部控制需要企业全员参与

C.内部控制只能是合理保证

D.内部控制无需要企业全员参与

E.内部控制仅需要企业管理人员参与

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ABC

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第1题
《企业内部控制基本规范》中指出,内部控制的要素有内部环境、()、()、()、()等五大类。

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第2题
我国的内部控制体系从理论共识到行为开始统一的标准是:()

A.《内部控制执行》

B.《企业内部控制的基本规范》

C.《企业内部控制执行》

D.《内部控制的基本规范》

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第3题
企业内部控制制度中的重点内容和中心环节是()。

A.存货内部控制制度

B.货币资金内部控制制度

C.固定资产内部控制制度

D.往来款项内部控制制度

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第4题
甲公司为加强风险管理制定并实施了下列内部控制制度,其中符合我国《企业内部控制基本规范》关于内部环境要素要求的有()。

A.加强内部审计工作,保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性

B.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施

C.在董事会下设立审计委员会

D.编制内部管理手册,使高级管理人员掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况

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第5题
建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是企业董事会的责任。按照《企业内部控制审计指引》的要求,在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是企业管理层的责任。判断对错
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第6题
下列项目不属于内部控制基本要素中内部环境的有()。

A.内部审计机制

B.信息的收集机制及在企业内部和与企业外部有关方面的沟通机制

C.企业文化

D.人力资源政策

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第7题
龙城基金投资公司为规范经营,加强法制教育,在公司内部建立了健全的法律顾问制度和重大法律纠纷
案件备案制度。为确保突发事件得到及时妥善处理,在其原有重大风险预警机制的基础上,进一步建立突发事件应急处理机制,明确风险预警标准,规范处置程序。根据我国《企业内部控制基本规范》,该公司的上述做法涉及的内部控制要素有()。

A.风险评估

B.内部环境

C.信息与沟通

D.控制活动

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第8题
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有( )。
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有()。

A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整

B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响

C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效

D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷

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第9题
可能表明企业内部控制存在重大缺陷的迹象有()

A.发现高级管理人员舞弊

B.重述财务报表,以反映重大错报的更正情况

C.注册会计师识别出当期财务报表存在重大错误,而该错报表可由企业内部控制发现

D.审计委员会对企业财务报告和内部控制的监督无效

E.注册会计师识别出当期财务报表存在重大错误,而该错报表不可能有企业内部控制发现

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第10题
在Agile Controller的无线准入控制场景中,推荐使用下列哪种方式来控制企业内部员工和访客接入网络?()

A.根据不同的用户名控制接入

B.根据无线终端MAC地址是否注册控制接入

C.为内部员工和访客设置不同的SSID控制接入

D.根据无线终端的类型控制接入

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第11题
帐务系统的特点之一是内部控制已部分实现程序化。()
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