题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
法人治理结构的建立、健全和运行情况,内部控制制度制定及执行情况,风险控制情况的审计重点包括:内部环境、风险评估、控制活动、内部监督。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.在公司中不存在企业资产所有者的有限财产责任制度
B.在公司中未能建立法人财产制度
C.公司内部法人治理结构不科学
D.在委托人和代理人之间不存在有效的控制机制和约束机制
A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
A.对农村信用社省级管理机构领导班子的日常管理和考核
B.对省级管理机构主要负责人的违法违纪行为作出处理
C.对省级管理机构的高级管理人员进行培训
D.对农村信用社银行间债券市场管理规定进行监督检查
E.指导农村信用社健全法人治理结构,完善内控制度
A.确立章程在公司治理中的统领地位
B.优化公司治理组织形式
C.健全依法决策问责机制
D.建立重大决策终身责任追究制度
A.监事会
B.股东大会;
C.董事会;
D.高级管理层;
A.2年
B.5年
C.5~10年
D.10年
A.维护职工权益、构建劳动关系;加强企业党风建设和反腐倡廉工作
B.维护职工合法权益、构建和谐劳动关系;加强企业建设
C.维护职工合法权益、构建和谐劳动关系;加强企业党风建设和反腐倡廉工作
D.维护职工合法权益、构建和谐劳动关系;加强政府党风建设和党的反腐倡廉工作