关于差旅费报销,以下错误的是()
A.出差时,乘坐高铁一等座位,可报销的金额为同等车次二等座位对应的金额
B.公司不支持员工自驾出差,出差首选公共交通工具
C.住宿费发票抬头可填写公司简称,纳税人识别号可填或不可填
C、住宿费发票抬头可填写公司简称,纳税人识别号可填或不可填
A.出差时,乘坐高铁一等座位,可报销的金额为同等车次二等座位对应的金额
B.公司不支持员工自驾出差,出差首选公共交通工具
C.住宿费发票抬头可填写公司简称,纳税人识别号可填或不可填
C、住宿费发票抬头可填写公司简称,纳税人识别号可填或不可填
A.沈阳万象城招商王某申请3月10日-15日出差上海和杭州,由于计划变化,出差时间不变但地点杭州改为北京,差旅费报销时可以使用原出差申请单
B.招商部王某(L4级别)和张某(L5级别)一起出差深圳,入住一间标准间, 报销差旅住宿费(含洗衣费50元)680元/晚
C.国内出差市内交通出行费用 200 元/人/天限额内实报实销
D.飞机票由出差人自行至润出行预订、出票、退改签,由公司行政部门统一结算
A.成本、财务、总裁办在1天完成审批
B.差旅费报销发起线上流程后,也是可以通知行政跟财务加急处理
C.只要在线上发起借支流程后,就可以通知行政跟财务加急处理
D.线下发起黑材付款后,直接通知出纳付款即可
A.报销住宿费要有发票+住宿水单
B.报销外出交通费要有对应的钉钉外出、出差登记,报销差旅费则不用
C.报销交通费、差旅费、招待费,要用铅笔在左下角写上项目名称
D.超过200元的招待费,机打发票要提供对应的小票;定额发票无论金额大小都要小票
A.按照发票上的发票日期进行填写
B.按照费用发生日逐天分别填写
C.应取得专票而未取得专票报备给主管即可
D.区内RGM/AM/DM共同用餐,AM统一垫支后报销
A.以出差人员所在编制公司承担并报销为基本原则,禁止一人多公司报销差旅费用
B.同部门多人出差,由其中一人统一进行费用报销
C.多部门人员共同出差发生的费用,由主导部门统一进行报销并分摊,各部门费用按出差人员标准费用分摊
D.多项目公司人员共同出差,由各项目单独申请报销,出差期间发生差旅费由各项目自行承担。对无法分割的费用,由其中一个项目承担
A.差旅中已产生业务招待费的,不重复享受餐补
B.出差期间住宿费按实际夜间住宿天数计算
C.两位M1级同性人员同行出差,可各订一间房
D.出差人员需凭出差报告报销差旅费
A.出差期间发生的应酬、购买实物(如办公用品、书籍)等费用,应比照相关费用管理制度性文件,单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察,在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴,发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账,过期不予报销(12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕)
D.发现原始单据有错误的,与提供原始单据单位沟通并自己更正即可