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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列各项中,不属于内部控制要素的是()

A.风险评估

B.内部监督

C.非财务报告信息系统

D.与财务报告相关的信息与沟通

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C、非财务报告信息系统

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第1题
下列各项中,不属于企业内部控制要素的是()。

A.内部环境

B.控制活动

C.内部监督

D.资产安全

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第2题

下列各项中,不属于内部控制要素的是()。

A.控制环境

B.控制流程

C.控制活动

D.对控制的监督

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第3题
下列各项中,属于内部控制要素的有()

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.绩效评价

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第4题
下列各项中,不属于风险评估要素的是()。

A.风险分析

B.风险识别

C.风险应对

D.控制活动

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第5题
下列各项中,不属于控制活动要素的是()。

A.职责分离

B.信息系统与沟通

C.授权

D.实物控制

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第6题
下列各项关于内部控制要素间关系的表述中,说法正确的有()。

A.内部环境是五个要素之首,是整个内部控制体系的基础和环境条件

B.风险评估是实施内部控制的重要环节,是实施控制的对象内容

C.控制活动是实施内部控制的具体方式方法

D.内部监督是实施内部控制的重要保证

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第7题
内部控制的下列各项要素中,与财务报表层次的重大错报风险直接相关的有()。

A.控制环境

B.风险评估过程

C.对控制的监督

D.控制活动

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第8题
下列各项中,不属于内部监督程序的是()。

A.制定内部控制缺陷标准

B.评估控制结果

C.记录与报告

D.向行业监管部门报告

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第9题
下列各项中,不属于民间审计程序的是()。

A.接受委托,签订审计业务约定书

B.评价内部控制制度

C.汇总审计工作底稿,出具审计报告

D.审定审计报告,提出处理意见

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第10题
下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动,在风险管理框架下的公司治理中的体现有()。

A.董事长对经理的决策权与监督

B.独立董事的独立性

C.董事及聘请独立第三方对公司履行职责情况的检查

D.董事、监事、经理的考核激励机制

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第11题
下列各项中,不属于风险评估程序的内容的是()。

A.检查被审计单位的内部控制手册

B.实施分析程序

C.询问治理层编制财务报表的环境

D.针对银行存款实施函证程序

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