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[单选题]

审计委员会负责人应当具备条件中,下列说法不正确的是()。

A.相应的独立性

B.良好的职业操守

C.专业胜任能力

D.在董事会任职

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第1题
根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》,下列说法正确的有()。I证券公司董事会应当履行的职责包括审议信息技术战略,确保与本公司的发展战略、风险管理策略、资本实力相一致II证券公司应当指定一名熟悉证券、基金业务,具有信息技术相关专业背景、任职经历、履职能力的高级管理人员为首席信息官,由其负责信息技术管理工作III证券公司信息技术治理委员会信息技术治理委员会应当由高级管理人员以及合规管理部门、风险管理部门、稽核审计部门、主要业务部门、信息技术管理部门等部门负责人组成IV证券公司信息技术治理委员会可聘请外部专业人员担任信息技术治理委员会委员或顾问

A.I、II、III、IV

B.II、III、IV

C.I、II

D.I、III、IV

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第2题
关于法人应当具备条件的说法,正确的是()

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担无限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

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第3题
关于企业内部审计部门,以下表述正确的有()。

A.企业应当授予内部审计部门适当的权力,以确保其审计职责的履行

B.对内部审计部门负责人的任免应当慎重

C.内部审计部门负责人应与董事会及其审计委员会保持畅通沟通

D.不应当赋于内部审计部门追查异常情况以及提出处理,处罚建议的权力

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第4题
下列有关企业内部审计的组织形式中,最不可取的是()。

A.由企业董事会或其所属审计委员会领导

B.由企业总裁或总经理领导

C.由企业主管财务的副总裁或总会计师领导

D.由单位财务部门负责人或会计主管领导

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第5题
下列说法错误的是()。
下列说法错误的是()。

A、会计报表是根据会计账簿资料来编制的

B、会计机构负责人应当对财务报告的合法性、真实性负法律责任

C、企业财务报告(尤其是年报),应当先行委托注册会计师进行审计,并将注册会计师出具的审计报告随同财务报告按照规定的期限报送

D、不同会计期间的相同会计信息应当保持其核算方法的一致,如有变更,则应在会计报表附注中予以说明

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第6题
下列人员中,()应当保证财务会计报告真实、完整

A.单位负责人

B.会计师事务所

C.注册会计师

D.内部审计部门负责人

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第7题
根据《中国证券管理委员会发行审核委员会办法》的相关规定,下列说法正确的有()。Ⅰ、发审委委员每届任期一年,可以连任,但连续任期最长不超过2届

Ⅱ、发审委每年应当至少召开一次全体会议,对审核工作进行总结

Ⅲ、发审委委员2次以上无故不出席发审委会议的,中国证监会应当予以解聘

Ⅳ、发审委委员近2年来为发行人提供审计服务,已解除业务约定,无需提出回避

Ⅴ、发审委会议审核上市公司非公开发行股票申请适用普通程序

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅱ、Ⅳ

E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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第8题
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是()。(2009)

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计师对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

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第9题
下列说法正确的是()

A.医疗机构医疗质量管理实行院、科两级责任制

B.二级以上医院应当设立医疗质量管理委员会

C.临床科室主要负责人是本科室医疗质量管理的第一责任人

D.科室医疗质量管理与控制工作由科室质量与安全管理小组人员参与

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第10题
持续的监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续的监督活动的是()。

A.审计委员会定期了解财务数据

B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况

C.注册会计师对年度财务报表进行审计

D.内部审计人员对控制实施风险评估

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