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[多选题]

ERP发票启动审批前,需检查发票头的()是否已填,然后再提请求传每刻

A.用款申请类型

B.发票业务类型

C.现金流量表项

D.传每刻标识

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ABC

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第1题
当发票需合并传每刻审批时,需检查发票头的合并传每刻的标识是否已填()
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第2题
ERP启动发票审批前,需保证()

A.发票头行金额一致

B.发票头和分配行金额一致

C.发票行和订单行金额一致

D.发票行和分配行金额一致

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第3题
发起付款审批时,发票计划付款行的传每刻标识可以不填()
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第4题
每刻审批时,如果审批“驳回”,ERP发票状态变为“已驳回”,相应的计划付款行也会被拒绝,“审批”标识为Y()
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第5题
每刻审批被驳回以后,需要重新推送每刻进行审批,无需将发票“启动审批()
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第6题
付款申请单提交审批前需要做哪些检查()

A.检查对账单是否与付款申请金额一致,并且体现罚扣款

B.检查发票金额是否与付款申请金额、发票登记信息一致

C.查看付款申请单供应商、收款人、合同签订方、开票人是否一致

D.是否存在未核销完毕的预付款、罚扣款、押金

E.检查对账单上是否有我司运作人员及财务对账人员签字,供应商盖章

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第7题
通过手动提交请求“CUX__AP__付款申请发送给每刻”,发票才可推送每刻()
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第8题
快递员/客户催开发票流程()
A.1、客服先判断是否在申请发票,路径:box系统→工单管理→申请发票 →规范,未超发票开具时效,解释发票开具时效,接受发起咨询类工单自结,工单类型:各业务类型对应咨询(比如要开具单票派件的,就发起单票派件业务咨询自结)B.→不规范,按《各类业务发票信息修改》操作C.→已超时效或解释不接受,发起需求→各业务类型对应的发票需求转单白明知,工单内容必须备注:发票申请账号、需求类型(催发票、修改发票内容等);如客户要求回复,工单内容备注清楚,由白明知核实具体情况后转回工单,售后回复客户/快递员D.直接发起催发票的工单给白明知
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第9题
以下关于费控流程的描述中,错误的是()

A.业务老师上线反馈催单,经查询是一笔对接到费控的ERP采购流程,目前是刚刚提交的状态,则需要回复老师先由业务领导审批

B.一笔费控流程因影像问题转发给了业务老师,但业务老师当时已将全部发票交到收单岗,此时提单老师可以在费控系统待办事项中打开此单,点击退回重扫,再联系扫描岗老师重新进行扫描

C.个人借款无法关联核销,需要排除核销单与借款单二者中的费用类型、金额、借款人是否一致如其中任何一点不一致,都关联不到借款单

D.个人报销金额提报多了,目前流程已走完,款项已收到,可以联系创建凭证的老师反冲凭证,同时将款项打给公司,做还款登记单

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第10题
请求运行完成后可以通过“日志”查看发票推送每刻的情况()
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