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[判断题]

审计人员对内部控制进行评审,目的就是为了获取环境证据。()

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第1题
为了防范生产规模不适当,造成产量过剩或产量不足的风险,被审计单位设计的以下内部控制恰当的有()。

A.由销售部门对计划和生产进度进行监控

B.由生产部对计划和生产进度进行监控

C.由生产经理对预先连续编号的生产通知单进行审批

D.生产开始前,获取客户对于产品设计和规格的认可

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第2题
为了获取有效的审计证据,应当实施的风险评估程序有()。

A.观察经营场所

B.追踪交易通过与财务报告相关的信息系统的过程

C.计算内部控制生成和记录

D.询问公司有关人员

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第3题
下列属于内部稽核机构职责的是()。
下列属于内部稽核机构职责的是()。

A.对本单位负责人的任期经济责任进行审计

B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核

C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核

D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

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第4题
在进行符合性测试时,审计人员如果认为抽样结果无法满足其对所测试的内部控制制度的预期信赖程度,应考虑()。

A.执行替代

B.执行额外程序

C.执行追加程序

D.增加样本量或修改实质性测试程序

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第5题
注册会计师了解被审计单位及其环境的目的不包括()。

A.为了进行风险评估程序

B.收集充分适当的审计证据

C.为了识别和评估财务报表重大错报风险

D.控制检查风险

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第6题
在对被审计单位实施审计过程中,根据被审单位内部控制制度健全与否,确定采用局部审计或全部审计,抽查法或详查法,这体现了审计方法选用()

A.要适应审计的目的

B.要与被审计单位的具体条件和实际需要相适应

C.要适合审计人员能力

D.要与审计方式或审计工作的地点相适应

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第7题
如果符合性测试证明内部控制是有效的,则审计人员无需再进行分析性复核。()
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第8题
_________指审计人员在对被审计单位内部控制进行初评的基础上,为证实该控制是否在实际工作中得以
贯彻执行,贯彻执行的实际效果是否符合设立该控制的初衷而进行的测试活动.

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第9题
审计人员在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

A.有重大缺陷的内部控制

B.拟信赖的内部控制

C.对会计报表有重大影响的内部控制

D.并未有效运行的内部控制

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第10题
注册会计师审计作为外部审计,往往要对内部审计的情况进行了解并考虑利用其工作成果,其主要原因是()。

A.在审计监督体系中,内部审计的独立性最弱

B.在审计的方式上,内部审计的安排最灵活

C.在审计的内容和目的上,内部审计主要是各项内部控制的执行情况

D.在审计的职责和作用上,注册会计师对外出具的审计报告具有鉴证作用

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第11题
商业银行应建立并保持系统、透明、文件化的内部控制体系,定期对内部控制体系进行评审和改进。()
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