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[判断题]

内部审计部门对合同进行的审计为常规审计,一般采取送达审计方式,一般情况下不下达审计通知书。审计结束后直接签署审计意见,不出具审计报告。()

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第1题
支队审计部门对本级和所辖大队经济合同审计按下列分类进行()

A.买卖合同审计

B.建设工程合同审计

C.财产租赁合同审计

D.劳务合同审计

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第2题
审计部门对不能自行组织实施的基本建设审计项目,应当由审计门委托()实施审计,并对审计全过程进行监督。

A.房地产公司

B.审计厅

C.财政评审中心

D.社会中介机构

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第3题
审计部门对被审计单位有关资料采取暂时封存措施时,必须经()。

A.审计组派出(委托)单位的主要领导批准

B.分管审计工作的单位首长批准

C.审计组组长

D.审计部门负责人

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第4题
审计部负责外包业务的内部审计()
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第5题
《中国石化内部审计工作规定》中规定的“审计业务与审计管理适当分离”,是指审计部门将审计业务执行与()适当分开,并体现在组织机构的设置上。

A.审计廉政建设

B.审计人员管理

C.审计项目管理

D.审计工作管理

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第6题
为了防范生产规模不适当,造成产量过剩或产量不足的风险,被审计单位设计的以下内部控制恰当的有()。

A.由销售部门对计划和生产进度进行监控

B.由生产部对计划和生产进度进行监控

C.由生产经理对预先连续编号的生产通知单进行审批

D.生产开始前,获取客户对于产品设计和规格的认可

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第7题
监察与审计部是公司分包工程结算的终审部门,其主要职责是()。

A.按照公司制定的审计计划和审计要求,对分包工程结算进行最终审计

B.负责组织选择外部造价咨询机构,委托进行分包结算工程的审计工作

C.组织编制公司年度分包工程结算计划,检查、考核执行单位分包工程结算计划完成情况

D.反馈并协调解决分包工程结算三审中存在的争议问题

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第8题
_________指审计人员在对被审计单位内部控制进行初评的基础上,为证实该控制是否在实际工作中得以
贯彻执行,贯彻执行的实际效果是否符合设立该控制的初衷而进行的测试活动.

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第9题
审计业务与审计管理适当(),是指纪委办/监察与审计部(审计)根据需要将审计业务执行与审计工作管理适当分开,并体现在组织机构的设置上。

A.结合

B.分离

C.独立

D.差异

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第10题
以下说法错误的是()

A.风险导向内部审计是运用审计模型进行审计,审计程序的开展围绕着审计风险

B.帐项导向审计模式的目标是揭露差错、防止舞弊,是为所有者服务的,因而审计具有批判性和监察性

C.审计风险是指财务报表存在重大错报时审计人员发表不恰当审计意见的可能性

D.制度导向审计模式的优点是过度依赖内控测试,使得审计人员忽视了其他环节容易产生的风险

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第11题
如果被审计单位以养殖牲畜为主要业务,那么注册会计师针对该类存货可以实施的监盘程序中效果最好的是()。

A.实施分析程序

B.利用被审计单位内部审计的工作

C.向供应商函证

D.通过高空摄影以确定其存在性,对不同时点的数量进行比较,并依赖永续存货记录

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