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[主观题]

商业银行会计内部控制的重点是()。A.实行会计工作的统一管理B.严格执行会计制度和会计操作规程C

商业银行会计内部控制的重点是()。

A.实行会计工作的统一管理

B.严格执行会计制度和会计操作规程

C.运用计算机技术实施会计内部控制

D.确保会计信息的真实、完整和合法,严禁设置账外账

E.严禁乱用会计科目

F.严禁编制和报送虚假会计信息

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第1题
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当对会计账务处理的全过程实行监督,会计账务应当做到以下那些方面相符:()。

A.账实;

B.账账;

C.账据;

D.账款;

E.账表;

F.内外账

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第2题
会计内部控制的重点是实行会计工作的统一管理,严格执行会计制度和会计操作规程,运()

A.用计算机技术实施会计内部控制,确保会计信息的真实完整和合法,严禁设置账外账,严禁乱

B.用会计科目,严禁编制和报送虚假会计信息

C.对∨

D.错

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第3题
商业银行内部控制的控制措施,不包括()

A.人员控制

B.会计系统控制

C.授权审批控制

D.不相容职务分离控制

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第4题
商业银行内部控制按功能类型可分为()。

A.财务控制

B.业务控制

C.审计控制

D.会计控制

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第5题
根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,商业银行下级机构会计主管的变动不需经上级机构会计部门同意。()
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第6题
严禁设置账外账,严禁乱用会计科目,严禁编制和报送虚假会计信息是商业银行会计内部控制的重要内容。()
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第7题
要求单位限制未经授权的人员对财产的直接接触,采取定期盘点,财产记录,账实核对,财产保险措施,确保各种财产的安全完整的会计内部控制方法是()。

A.授权批准控制

B.会计系统控制

C.财产保全控制

D.风险控制

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第8题
商业银行资金业务内部控制的重点是()

A.对资金业务对象和产品实行统一授信,实行严格的前后台职责分离

B.建立中台风险监控和管理制度,防止资金交易员从事越权交易

C.防止欺诈行为,防止因违规操作和风险识别不足导致的重大损失

D.防止对单一客户、关联企业客户和集团客户授信风险的高度集中,防止违反信贷原则发放关系人货款和人情贷款,防止信贷资金违规使用

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第9题
注册会计师应当对财务报告内部控制发表审计意见的重点是()。A.有效性B.健全性C.可靠性D.科

注册会计师应当对财务报告内部控制发表审计意见的重点是()。

A.有效性

B.健全性

C.可靠性

D.科学性

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第10题
下列哪些属于董事会对股东大会负责的事项?()。

A.制定商业银行经营发展战略并监督战略实施

B.制定商业银行风险容忍度、风险管理和内部控制政策

C.制定资本规划,承担资本管理最终责任

D.定期评估并完善商业银行公司治理

E.负责商业银行信息披露,并对商业银行会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任

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