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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

内部审计的内容可以与内部检查一致,也可包含内部检查不涉及的组织()、重要安保文件、人力物力资源投入等。

A.机构设置

B.管理体系

C.人员分配

D.涉密文件

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第1题
商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立与业务部门一致的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。()
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第2题
以下关于构造函数说法正确的是()。

A.构造函数的名字必须与类名一致。

B.定义构造函数时,需要使用void关键字。

C.构造函数可有返回值,也可以没有返回值。

D.构造函数内部声明的变量,在外部也可以被使用。

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第3题
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

A.询问参与货币资金业务活动的人员

B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C.检查相关文件和报告

D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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第4题
无论是注册会计师审计,还是内部审计,在进行财务审计时所遵循的审计标准、所运用的方法和所检查的
内容均具有一致性。()

A.正确

B.错误

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第5题
下列关于注册会计师审计的说法中,正确的有()。

A.财务报表审计中用到的标准通常是审计准则

B.财务报表审计出具的审计报告也可以供管理层进行内部决策

C.从某种意义上说,经营审计更像是管理咨询

D.合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或者外部特定使用者

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第6题
注册会计师应当从()方面考虑审计证据的相关性。

A.符合性测试与实质性测试

B.审计证据的来源、及时性和客观性

C.审计计划、重要性和内部控制

D.固有风险、控制风险和检查风险

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第7题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经董事会批准后,可将部分内部审计项目外包,但需事先对外包机构的()进行评估。

A.公正性

B.独立性

C.客观性

D.专业胜任能力

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第8题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经()批准后,可将部分内部审计项
目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。

A.股东大会

B.董事会

C.审计委员会

D.监事会

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第9题
内部安全检查工作记录的标题可以采用“基层单位安全检查登记表”,也可以直接称作“安全检查登记表”。此题为判断题(对,错)。
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第10题
下列各项中,属于强化外部监督内容的是()。

A.加快财务管理人员队伍建设

B. 充分发挥内部审计、纪检的监督作用

C. 充分发挥监察机关、审计机关和财政部门的监督职能

D. 加强内部控制

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第11题
注册会计师审计作为外部审计,往往要对内部审计的情况进行了解并考虑利用其工作成果,其主要原因是()。

A.在审计监督体系中,内部审计的独立性最弱

B.在审计的方式上,内部审计的安排最灵活

C.在审计的内容和目的上,内部审计主要是各项内部控制的执行情况

D.在审计的职责和作用上,注册会计师对外出具的审计报告具有鉴证作用

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