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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动,在风险管理框架下的公司治理中的体现有()。

A.董事长对经理的决策权与监督

B.独立董事的独立性

C.董事及聘请独立第三方对公司履行职责情况的检查

D.董事、监事、经理的考核激励机制

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第1题
董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:

A.控制活动

B.风险评估

C.控制环境

D.监督

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第2题
在下列内部控制要素中,实施内部控制的基础是()。

A.信息与沟通

B.内部监督

C.内部环境控制

D.活动和风险评估

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第3题
下列各项中,属于财务控制要素的有【】

A.目标设定

B.风险评估

C.监控

D.风险应对

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第4题
下列选项中,属于《企业风险管理—整合框架》中定义的内部控制要素的有()。

A.内部环境

B.目标设定

C.事项识别

D.风险反应

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第5题
根据COSO框架,下列属于内部控制要素中信息与沟通的有()。

A.反舞弊机制

B.举报投诉制度

C.举报人保护制度

D.缺陷认定机制

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第6题
下列各项中,属于行政事业单位内部控制的控制方法的有()

A.预算控制

B.单据控制

C.运营分析控制

D.绩效考评控制

E.人事任免控制

F.信息内部公开控制

G.财产保护控制

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第7题
下列各项中,属于内部沟通应当关注的重点的是()。

A.明确的职责

B.有效的控制

C.内部沟通与交流

D.与投资者的交流

E.与客户的交流

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第8题
下列各项中,属于强化外部监督内容的是()。

A.加快财务管理人员队伍建设

B. 充分发挥内部审计、纪检的监督作用

C. 充分发挥监察机关、审计机关和财政部门的监督职能

D. 加强内部控制

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第9题
下列各项中,属于在与治理层就计划的审计范围和时间安排进行沟通时可能沟通的事项有( )。
下列各项中,属于在与治理层就计划的审计范围和时间安排进行沟通时可能沟通的事项有()。

A.针对适用的财务报告编制基础或者被审计单位所处的环境、财务状况或活动发生的重大变化对单一报表及披露产生的影响,注册会计师拟采取的应对措施

B.在审计中对重要性概念的运用

C.注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷

D.对可能构成关键审计事项的事项所作的初步判断

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第10题
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

A.询问参与货币资金业务活动的人员

B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C.检查相关文件和报告

D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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第11题
为保护单位资金的安全、完整,提高会计信息质量,避免或降低风险,提高经营管理效率和效果,各单位应加强内部控制。下列各项中,属于单位内部控制方法的有()。

授权审批控制

预算控制

会计系统控制

不相容职务分离控制

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