题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
差旅费报销单要写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额()
答案
是
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是
A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据,让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴,所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S,员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报
B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交
C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,由部门领导M进行统一的差旅费报销提报
D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报,在费控创建报销单的时候,报销人选择部门领导M
A.公司员工出差实行事前审批制度
B.国外出差考察均须事先走 BPM系统申请,按费用报销权责审批
C.出差人员应在 BPM系统出差管理流程中,写明出差日期、地点、天数、事由和费用预算
D.对于出差过程中发生的酒店住宿等相关费用,未使用现金支付的,无需打印流水单并附上第三方支付截屏、POS单
A.报销住宿费要有发票+住宿水单
B.报销外出交通费要有对应的钉钉外出、出差登记,报销差旅费则不用
C.报销交通费、差旅费、招待费,要用铅笔在左下角写上项目名称
D.超过200元的招待费,机打发票要提供对应的小票;定额发票无论金额大小都要小票
A.给对应职责增加审批人门户的资源名称
B.在NC端分配客户对应权限
C.给对应职责分配差旅费报销单保存的子资源
D.将客户对应角色关联所有组织