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[判断题]

单位内部控制的目标主要包括:合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。()

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第1题
内部控制存在固有的局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告可靠性提供合理保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()

A.在决策时认为判断可能出现错误

B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于控制之上而被规避

C.被审计单位拥有的员工的多少

D.被审单位内部人员素质

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第2题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第3题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。(2012)

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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第4题
下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第5题
内部控制结构包括为合理保证企业实现特定目标而建立的各种政策和程序。内控结构的组成部分中不包括下列哪一选项()

A.控制环境

B.管理控制

C.会计系统

D.控制程序

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第6题
从业务流程层面了解和评价内部控制的主要工作包括()。

A.了解被审计单位各业务循环中与财务报告相关的业务流程,并记录获得的了解

B.了解被审计单位与审计相关的内部控制,并记录相关控制活动及控制目标,以及受该控制活动影响的交易类别、账户余额和披露及其认定

C.执行穿行测试,证实对业务流程和相关控制活动的了解,并确定相关控制是否得到执行

D.记录在了解和评价各循环的控制设计和执行过程中识别出的风险,以及拟采取的应对措施

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第7题
事业部审计机构的职责是()

A.应当保证本专业线管理制度完整性,针对各级 审计机关历次审计发现的问题开展制度检讨并更新完善,并定期开展 事业部下属单位对本专业制度的遵从度巡检,推动下属单位及时完成 审计整改目标

B.围绕事 业部年度重点工作制订审计计划并实施全专业、全过程的内部审计,监督各 单位审计发现问题整改成效,汇总主要发现问题推进事业部系统性改善,保 障事业部健康、持续发展

C.对各级审计机关发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整 改,并将整改结果按时书面上报事业部审计机构

D.要求被审计单位按时报送本单位发展规划、战略决策、重大措施、 内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料

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第8题
下列关于注册会计师了解内部控制的说法中,不恰当的是()。

A.内部控制能对被审计单位实现财务报告目标提供绝对保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,不仅要关注内部控制的设计,还要关注内部控制的执行

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据

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第9题
内部控制应实现的目标是合理保证()

A.财务报告的可靠性

B.经营的效率和效果

C.经营的合法性

D.财务报告的准确性

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第10题
内部控制的目标是合理保证公司经营管理(),提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。

A.合法合规

B.资产安全

C.顺利进行

D.财务报告及相关信息真实完整

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第11题
在审计报告中,注册会计师对财务报表审计的责任段应当说明的内容有()。

A.我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告

B.在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,保持了职业怀疑

C.按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映

D.注册会计师审计的目的同时包括对内部控制的有效性发表审计意见

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