A.柜员现金尾箱账实不符,柜员尾箱长期连续超限额,现金领用、交接未当面清点。自助设备清机加钞流程不规范,自助设备的密码、钥匙及钞箱钥匙均由二人保管、开启
B.柜员尾箱交接时,无第三人监交或监交不规范。尾箱交接双方未进行当面交接,尾箱内现金、凭证清点流于形式
C.未能严格执行日终柜员尾箱换人清点碰库制度,存在白条抵库
D.虚假查库,查库内容不全面,主要表现为查库时未清点自助设备尾箱及零散币;查库频率高于规定
A.双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运;
B.收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款,超权限的现金收、付必须换人复核;
C.严禁挪用库存,严禁白条抵库,坚持日清日结,坚持现金核查制度,做到账实相符;
D.工作交接手续严密清楚、责任分明。
A.收入现金,应先收款后记账;付出现金,应先记账后付款
B.办理现金出纳业务,应认真审核凭证(如有)与现金是否相符,做到当面点清,一笔一清
C.严禁挪用库存现金、白条抵库,坚持查库制度,确保账实相符
D.坚持双人管库、双人解款、双人装开箱,钱账分管的原则
E.错款必须当日进行账务处理,做到长款不空库,短款不寄库