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总行审计部负责将询证业务纳入内部审计范畴。()

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第1题
审计部负责外包业务的内部审计()
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第2题
下列()部门负责对全行权限设定、权限授予和业务操作的各环节进行定期或不定期检查,确保权限事项得到有效的控制,授权权限得到合理配置和使用。

A.总行产品开发部

B.总行营运管理部

C.总行会计结算部

D.总行审计部

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第3题
《中国石化内部审计工作规定》中规定的“审计业务与审计管理适当分离”,是指审计部门将审计业务执行与()适当分开,并体现在组织机构的设置上。

A.审计廉政建设

B.审计人员管理

C.审计项目管理

D.审计工作管理

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第4题
审计业务与审计管理适当(),是指纪委办/监察与审计部(审计)根据需要将审计业务执行与审计工作管理适当分开,并体现在组织机构的设置上。

A.结合

B.分离

C.独立

D.差异

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第5题
农村供电所房屋维修项目的审计监督由县公司()负责。

A.法律事务部

B.物业公司

C.监察审计部

D.农电公司

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第6题
内部审计部门对合同进行的审计为常规审计,一般采取送达审计方式,一般情况下不下达审计通知书。审计结束后直接签署审计意见,不出具审计报告。()
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第7题
运营业务外包管理办法由总行负责制订、修改和解释,分行可根据当地情况()。

A.自行确定执行与否

B.制定实施细则

C.将分行运营业务外包材料报当地监管机构审核

D.将分行运营业务外包材料向当地监管机构报备

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第8题
监察与审计部是公司分包工程结算的终审部门,其主要职责是()。

A.按照公司制定的审计计划和审计要求,对分包工程结算进行最终审计

B.负责组织选择外部造价咨询机构,委托进行分包结算工程的审计工作

C.组织编制公司年度分包工程结算计划,检查、考核执行单位分包工程结算计划完成情况

D.反馈并协调解决分包工程结算三审中存在的争议问题

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第9题
H注册会计师计划测试C公司20×9年末长期投资余额的存在性,以下审计程序中,可能实现该审计目标的有()。

A.向受托代管C公司长期证券的托管机构寄发询证函

B.查阅C公司董事会与长期投资业务有关的会议记录

C.向被投资单位寄发询证函

D.检查长期股权投资中股票投资的20×9年末市价变动情况

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第10题
下列属于内部环境评价范畴有()。

A.公司文化

B.社会责任

C.内部审计

D.治理构造

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第11题
下列各项因素中,影响注册会计师拟定内部控制审计收费有()。

A.内部控制审计范畴

B.制定内部控制审计筹划

C.拟采用内部控制审计程序

D.内部控制审计风险

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