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[多选题]

内部控制监督的形式通常包括()。

A.日常经营活动中的持续监督

B.专项监督

C.定期评价

D.年终检查评价

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第1题
港口国监督的通常项日包括()Ⅰ.船舶证书、文件、手册;Ⅱ.船体、机器和设备状态;Ⅲ.有关机器设备和仪器使用和操作要求;Ⅳ.般员配备;Ⅴ.般员劳动、生活条件;Ⅵ.货运状况。

A.Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ

B.Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ

C.Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅴ+Ⅵ

D.Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ

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第2题
A注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试甲公司的内部控制,而内部审计是甲公司内部控制的一个重要组成部分,内部审计通常包括的活动有
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第3题
内部控制的内部监督包括()。

A.日常监督

B.专项监督

C.公共监督

D.领导监督

E.自我监督

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第4题
下列关于内部控制缺陷表述不正确的是()。

A.企业应当制定内部控制缺陷认定标准

B.对监督过程中发现的内部控制缺陷,应当分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告

C.内部控制缺陷指运行缺陷

D.企业应当跟踪内部控制缺陷整改情况,并就内部监督中发现的重大缺陷,追究相关责任单位或者责任人的责任

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第5题
内部控制要素包括()。

A.控制环境与控制活动

B.风险评估过程

C.信息系统与沟通

D.对控制的监督

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第6题
基金托管人内部控制的主要内容包括()。

A.资产保管

B.投资监督

C.会计核算与估值

D.资金清算

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第7题
初创企业的财务管理要点包括()。

A.紧抓内部控制

B.建立完善公司财务

C.做好资金管理

D.重视事后监督

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第8题
注册会计师通常认为从外部独立来源获职的证据比从其他来源获取的证据更可靠,除此之外,还可以运用下列()原则考虑证据的可靠性。

A.直接获取的证据比间接获取或推论得出的证据更可靠

B.内部控制有效时内部生成的证据比内部控制薄弱时内部生成的证据更可靠

C.从原件获取的证据比从传真或复印件获职的证据更可靠

D.以文件记录形式存在的证据比口头形式的证据更可靠

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第9题
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》,公司应制定内部控制检查监督办法,该办法至少包括()。 Ⅰ.公司各部门及下属机构对内部控制检查监督的配合义务 Ⅱ.内部控制检查监督工作报告的方式 Ⅲ.内部控制检查监督工作相关责任的划分 Ⅳ.内部控制检查监督工作的激励制度 Ⅴ.内部控制检查监督的项目、时间、程序及方法

A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ

B.Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ

D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ

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第10题
海关内部控制三道防线包括()、()

A.基层自控

B.职能监控

C.专门监督

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