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[单选题]

下列不属于公司内部审计业务范围的是()

A.对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审

B.对公司重要管理人员及关键岗位人员进行经济责任审计

C.对代理商的经营和管理情况,资产、负债及损益类项目会计记录的真实性、完整性,以及相关业务活动的合法、合规性等进行审计

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C、对代理商的经营和管理情况,资产、负债及损益类项目会计记录的真实性、完整性,以及相关业务活动的合法、合规性等进行审计

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第1题
代理机构是依法取得代理记账资格,从事代理记账业务的机构。下列不属于代理记账业务范围的是()

A.对外提供财务会计报告

B.向税务机关提供税务资料

C.进行审计并出具审计报告

D.根据委托人提供的原始凭证,按规定进行会计核算

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第2题
下列各项中,属于社会审计组织业务范围的是()。

A.监督全国社会审计工作

B.代行被审计单位的部分管理职能

C.办理企业清算审计业务,出具清算审计报告

D.对被审计单位违反会计准则的事项进行处罚

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第3题
下列不属于商业银行的业务范围的是()。

A.负债业务

B.资产业务

C.流动业务

D.中间业务

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第4题
下列各项中不属于黄金经营业务范围的是()。

A.黄金制品

B.含黄金矿产

C.含黄金“三废”

D.含黄金化工产品

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第5题
关于同一公司内部控制审计和财务报表审计意见之间关系,下列说法对的有()。

A.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,普通应当出具否定意见内部控制审计报告

B.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,应当出具否定意见财务报表审计报告

C.如果注册会计师对公司财务报表审计出具了否定意见财务报表审计报告,对于该公司内部控制审计,应当出具无法表达意见内部控制审计报告

D.如果注册会计师对公司内部控制审计出具了否定意见内部控制审计报告,对于该公司财务报表审计,也许出具无保存意见财务报表审计报告

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第6题
下列不属于博物馆章程的必备内容的是()

A.博物馆名称、馆址

B.资产管理和使用规则

C.办馆宗旨及业务范围

D.博物馆藏品名称和数量

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第7题
下列不属于影响公司股利政策的公司内部因素是()。

A.现金流及资产变现能力

B.未来投资机会

C.税差及个人税负

D.盈利持续性

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第8题
下列选项中,不属于企务公开内容的是()

A.集体合同、劳动合同的签订和履行情况

B.中层干部的聘用和变动情况

C.公司内部机构设置及调整,劳动用工制度改革及方案确定的情况

D.未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营目标及经营决策

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第9题
上市公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经()批准后实施,审计负责人向其负责并报告工作。

A.股东大会

B.董事会

C.董事长

D.总经理

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第10题
上市公司内部的审计制度与审计人员的职责,应该经过()批准以后实施,审计负责人向其负责并报告工作。

A.股东大会

B.董事会

C.董事长

D.总经理

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第11题
集团公司()委托外部审计机构对公司内部控制有效性进行审计。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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