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[判断题]

原执行免抵退税办法的企业,在批准变更次月的增值税纳税申报期内可将原计入出口库存账的且未申报免退税的出口货物向主管税务机关申请开具《出口转内销证明》。()

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第1题
原执行免退税办法的企业,应将批准变更当月的《免抵退税申报汇总表》中“当期应退税额”填报在批准变更次月的《增值税纳税申报表》“免、抵、退应退税额”栏中。()
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第2题
下列说法中,符合生产企业出口货物免抵退税申报规定的是()。

A.实行免抵退税办法的出口企业或其他单位在申报办理出口退(免)税时,需报送当期《增值税纳税申报表》

B.生产企业申报免抵退税时,若存在报送的《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表》中的离岸价与相应出口货物报关单上的离岸价不一致的情况,不得进行免抵退税申报

C.出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报

D.企业当月出口的货物须在当月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税免税申报

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第3题
以下关于该企业进料加工手册核销的说法错误的是()。

A.4月20日前未申报手册核销的,该企业的出口退(免)税业务,主管税务机关一律不予退税

B.该企业在申请核销前,应从主管税务机关获取海关联网监管加工贸易电子数据

C.如果在税务机关核销确认后,该企业发现核销数据有误的,应在发现的次月,向主管税务机关重新办理核销手续

D.该企业应在确认核销后的首次免抵退税申报时,根据《首次企业进料加工业务免抵退税核销表》确认的调整免抵退税额申报调整当期免抵退税额

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第4题
已申报免抵退税的出口货物发生退运,及需改为免税或征税的,应在上述情形发生的()增值税纳税申报期内()原免抵退税申报数据,并按现行会计制度的有关规定进行相应调整,下列哪项分别填入括号内是正确的()。

A.下一年度4月份;负数申报冲减

B.当月;进行补税处理

C.次月;负数申报冲减

D.次月;进行补税处理

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第5题
企业当月出口的货物须在次月的增值税纳税申报期内,向主管税务机关办理增值税纳税申报、免抵退税相关申报及消费税免税申报。()
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第6题
下列关于一般纳税人转登记为小规模纳税人出口退(免)税有关事项表述正确的是()。

A.原实行免退税办法的转登记纳税人在一般纳税人期间出口货物劳务、服务,尚未申报免退税的海关进口增值税专用缴款书,转登记纳税人申请进行电子信息稽核比后可继续申报免退税

B.自转登记日次日起,转登记纳税人出口货物劳务、服务,适用增值税免税规定,按照现行小规模纳税人的有关规定办理增值税纳税申报

C.原实行免抵退税办法的转登记纳税人在一般纳税人期间出口货物劳务、服务,尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”,并参与免抵退税计算

D.转登记纳税人再次登记为一般纳税人的,只有与原经营的出口业务不同,才需要比照新发生出口退(免)税业务的出口企业或其他单位,办理出口退(免)税有关事宜

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第7题
小规模企业出口退增值税采取()办法。

A.免退税

B.先征后退

C.“免抵退”税

D.免税

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第8题
下列选项中,符合生产企业出口货物免抵退税申报办理时限规定的是()。

A.在货物出口报关之日当月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内办理申报业务

B.在货物出口报关之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内办理申报业务

C.在货物出口报关之日次月起至次年1月1日前的各增值税纳税申报期内办理申报业务

D.在货物出口报关之日当月起至当年12月31日前的各增值税纳税申报期内办理申报业务

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第9题
实行免抵退税办法的出口企业或其他单位在申报办理出口退(免)税时,不再报送当期《增值税纳税申报表》。()
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第10题
适用免抵退税办法的出口企业,在计算当期应退税额和免抵税额时,如果当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,下列说法正确的有()。

A.当期应退税额=当期期末留抵税额

B.当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额

C.当期应退税额=当期免抵退税额

D.当期免抵税额=0

E.当期期末留抵税额为当期增值税纳税申报表中“期未留抵税额”

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第11题
生产型企业集团公司(或总厂)代理成员企业(或分厂)出口货物后,企业集团(或总厂)可向主管税务机关申请开具《代理出口证明》,由成员企业(或分厂)实行“免抵退”税办法。()
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