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合规检查只有司内合规检查和岗位自检自查()

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第1题
反舞弊主要检查的范围()

A.考勤自查

B.资金往来自查

C.业务操作合规性自查

D.差旅费报销自查

E.利益关系申报

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第2题
根据年度外部监管检查、省联社决算真实性审计检查及专业检查自查发现的问题,对应各专业予以()项扣分。

A.财务管理

B.经营管理

C.合规管理

D.风险管理

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第3题
等保咨询合规服务中,公司主要的服务内容包括()

A.系统定级/备案

B.差距评估

C.安全建设整改

D.等级测评

E.安全自查与监督检查

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第4题
项目文员无需对收发文及重要过程文件存档台账进行自检,大区法律合规部联合工程与安全管理部不定期开展项目文员收发文检查()
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第5题
党风廉政建设党委主体责任考核采取现场检查与非现场检查相结合、自查与评审相结合、内部检查与外部检查相结合等方式进行。非现场检查包括查阅文件档案、领导干部述廉述责情况、审计报告、合规检查报告、专项检查报告、巡视报告、()、自查报告、视频汇报等。

A.专项检查报告

B.信访核查报告

C.巡视报告

D.以上都对

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第6题
内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查,加大内部检查力度,着重检查基层营业网点、重点业务岗位内部控制制度的完备性及执行的严肃性,防止内部操作风险和违规经营行为,并将检查结果报告中国人民银行。()
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第7题
对于司内合规检查,应该如实报告,不隐瞒虚报()
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第8题
持续完善分行内部三道防线,包括()

A.业务部门通过自查、排查,建立以防为主的第一道防线

B.条线管理部门履行日常监督检查职责,对第一道防线进行检查与监督,建立以查为主的第二道防线

C.风险管理部通过合规风险监测,重点业务检查以及再监督检查实施内部控制,对第一、二道防线进行再监督与评价

D.客户尽责履行义务

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第9题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查,加大内部检查力度,着重检查()内部控制制度的完备性及执行的严肃性,防止内部操作风险和违规经营行为,并将检查结果报告监管部门。

A.基层营业网点、柜面业务岗位

B.重点营业网点、柜面业务岗位

C.基层营业网点、重点业务岗位

D.重点营业网点、重点业务岗位

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第10题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,内审、合规和业务管理条线应定期开展自我排查,加大内部检查力度,着重检查()内部控制制度的完备性及执行的严肃性,防止内部操作风险和违规经营行为,并将检查结果报告监管部门。

A.基层营业网点、柜面业务岗位

B.重点营业网点、柜面业务岗位

C.基层营业网点、重点业务岗位

D.重点营业网点、重点业务岗位

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第11题
合规问责事件的范围包括但不限于以下几个方面:

A.总行各业务处、各分支机构开展监测、检查及日常管理中发现的违规行为

B.合规处、内审处检查中发现的违规行为

C.监管机构现场检查发现的违规行为

D.监管机构非现场监测发现的违规行为

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