付款报销时需在系统上将纸质文件扫描成()格式文件上传
A.XCEL
B.WORD
C.PDF
D.HTML
C、PDF
A.XCEL
B.WORD
C.PDF
D.HTML
C、PDF
A.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致,报销人需在发票背面签字
B.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致
C.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表
D.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表,但所有纸质原件仍需全部提交财务部
E.附件简要命名:例如发票、说明、呈批件、合同(原件)等
A.报销凭证
B.购票信息单
C.付款确认单
D.POS单
A.报销凭证
B.“行程信息提示”
C.付款确认单
D.POS单
A.供应商盖章后,需总经理签字后才能扫描上OA进行合同审批
B.非标合同经过部门经理、综合部、总经办审核,方可上报OA审批
C.在签订合同时供应商要求提前全额付款,同事A经邮件向项目及区域法务说明得到同意后,发起合同审批流程
D.在签订合同时,同事B根据供应商要求将付款时间设置为合同签订后3个工作日之内支付款项
A.成交礼品,需登记当月成交客户的房号、身份证号、电话号码,无需代扣个税
B.淘宝京东采购的礼品报销时,客户领取登记表及发票,一同提交给财务
C.用于抽奖等几率中奖活动,定标单位采购的礼品无需代扣个税,付款时以三方比价为附件于框架合同流程下付款
D.礼品范畴在集采合同之外的,中大型礼品由项目营销策划部进行采购,对两家定标单位比价即可