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[单选题]

评价内部控制的设计有效性,应从公司内部控制()出发,在风险被充分识别且控制措施已经存在的基础上,依据下列标准判断内部控制设计是否有效

A.五大控制目标

B.风险管控目标

C.财务控制目标

D.业务层面

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第1题
以下关于董事会的内控职责的说法中,错误的是()。

A.审议批准公司内部控制政策,监督内部控制政策的实施

B.定期研究和评价公司内控的健全性、合理性和有效性

C.制定内部控制政策,报经审议后执行

D.审议批准公司年度内部控制评价报告

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第2题
下列哪项是医院内部控制评价的有效性评价()

A.内部控制设计

B.内部控制运行

C.内部控制使用

D.内部控制运营

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第3题
依照公司《内部控制评价指引》,内部控制有效性涉及()。

A.设计有效性

B.体制有效性

C.运营有效性

D.机制有效性

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第4题
对内部控制评价的对象的描述不恰当的是()。

A.内部控制是否实施

B.内部控制设计的有效性

C.内部控制运行的有效性

D.内部控制固有的局限性

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第5题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。

A.企业应当按照指定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部评价报告

B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证

C.内部控制缺陷按期本质可分为设计缺陷和运行缺陷

D.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性

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第6题
企业应当定期对内部控制整体有效性进行评价,出具评价报告,并向董事会和管理层报告内部控制设计与运行环节存在的主要问题以及将要采取的整改措施。()
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第7题

下列与内部控制有关的审计工作中,通常可以使用审计抽样的是()。

A.评价内部控制设计的合理性

B.测试自动化应用控制的运行有效性

C.确定控制是否得到执行

D.测试留下运行轨迹的人工控制的运行有效性

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第8题
公司内部监督,是指公司对内部控制建立与实施情况进行(),评价内部控制设计和运行的有效性,发现内部控制缺陷,提出改进措施并监督整改的过程

A.评估

B.测试

C.监督检查

D.整理

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第9题
企业内控的审计内容有包括哪几项()

A.内部控制审计计划及重大修改情况

B.相关风险评估和内部控制的主要过程及结果

C.内部控制设计与运行有效性

D.对识别的控制缺陷的评价

E.形成的审计结论和意见

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第10题
下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的是()。

A.注册会计师在了解被审单位内部控制时,应当确定是否得到一贯执行

B.注册会计师不需要了解被审单位所有的内部控制

C.注册会计师对被审计单位的内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

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第11题
下列关于了解内部控制与控制测试的说法中,错误的是()

A.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行有效性

B.了解内部控制包括评价控制的设计和确定控制是否有效运行

C.在测试控制运行有效性时,注册会计师需要抽取足够数量的交易进行检查或对多个不同时点进行观察

D.如果被审计单位在所审计期间内的不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性

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