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内部审计部门和董事会下设的审计委员会不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线。()

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第1题
以下哪项不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线?()

A.各有关职能部门和业务单位

B.风险管理职能部门和董事会下设的风险管理委员会

C.内部审计部门和董事会下设的审计委员会

D.外部中介机构

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第2题
各有关职能部门和业务单位不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线。()
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第3题
以下哪项属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线?()

A.各有关职能部门和业务单位

B.风险管理职能部门和董事会下设的风险管理委员会

C.内部审计部门和董事会下设的审计委员会

D.外部中介机构

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第4题
外部中介机构不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线。()
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第5题
风险管理职能部门和董事会下设的风险管理委员会不属于企业开展全面风险管理工作应建立的三道防线。()
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第6题
在下列内部审计机构设置的不同体制中,独立性最弱的领导体制是()。

A.董事会及其下设的审计委员会

B.总经理

C.总会计师

D.董事会及其下设的审计委员会和总会计师双重领导

E.董事长

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第7题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门根据工作需要,经()批准后,可将部分内部审计项
目外包,但需事先对外包机构的独立性、客观性和专业胜任能力进行评估。

A.股东大会

B.董事会

C.审计委员会

D.监事会

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第8题
上市公司()负责拟定股权激励计划草案

A.董事会下设审计委员会

B.董事会下设薪酬与考核委员会

C.董事会

D.股东大会

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第9题
上市公司董事会下设()

A.战略决策委员会

B.审计委员会

C.提名委员会

D.薪酬与考核委员会

E.人事委员会

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第10题
以不属于投资风险管理“三道防线”的是()。

A.各有关职能部门和业务单位,负责执行风险管理基本流程,不断完善内部控制机制

B.风险管理职能部门和风险管理委员会,履行全面风险管理职责

C.内部审计部门(和审计委员会),负责开展风险管理监督评价

D.公司董事会,负责审批公司投资战略和投资计划

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第11题
关于企业内部审计部门,以下表述正确的有()。

A.企业应当授予内部审计部门适当的权力,以确保其审计职责的履行

B.对内部审计部门负责人的任免应当慎重

C.内部审计部门负责人应与董事会及其审计委员会保持畅通沟通

D.不应当赋于内部审计部门追查异常情况以及提出处理,处罚建议的权力

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