费用报销单的正确签字流程()
A.验收人、门店负责人
B.报销人、门店负责人
C.验收人、门店负责人、报销人
C、验收人、门店负责人、报销人
A.验收人、门店负责人
B.报销人、门店负责人
C.验收人、门店负责人、报销人
C、验收人、门店负责人、报销人
A.填写费用报销单 → 部门领导审核 → 主办会计审核 → 财务主任审核 →CEO审批 → 出纳 处领取现金/转账/冲个人借款
B.填写费用报销单 → 部门领导审核 →财务主任审核 →CEO审批 → 出纳处领取现金/转账/冲个人借款
C.填写费用报销单 →主办会计审核 →财务主任审核 →CEO审批 →出纳处领取现金/转账/冲个人借款
D.无需审核,直接到出纳处领取现金/转账/冲个人借款
A.钉钉流程、货物入库凭证
B.货物入库凭证、垫付费用凭证、快递面单、发票
C.发票、快递面单、货物入库凭证
D.钉钉流程、货物入库凭证、垫付费用凭证、快递面单、发票
A.非实物形态的费用支出前必须取得部门负责人的同意,报销时由部门负责人、经办人、证明人签字
B.出差费用在以上标准范围内实报实销,因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具,须事先征得上级领导同意
C.活动结束后,根据各岗位的领、用、存表的结存数按发放流程逆向收回后由总公司及派出机构财务将盖好印章的券当众销毁
D.费用报销经手人适用从低原则。如差旅费,在参加人员中,应由其中最低级别的人员报销
A.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致,报销人需在发票背面签字
B.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致
C.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表
D.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表,但所有纸质原件仍需全部提交财务部
E.附件简要命名:例如发票、说明、呈批件、合同(原件)等
A.50万元及以上
B.50万元及以下
C.30万元及以上
D.30万元及以下