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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列属于内部控制基础性评价工作目标的有()。

A.明确基本要求和重点内容

B.以评促建

C.内控意识相对薄弱

D.资产管理和控制制度有待加强

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第1题
下列属于单位层面评价指标的有()。

A.内部控制建设启动情况

B.单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况

C.对权力运行的制约情况

D.内部控制制度完备情况

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第2题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是()。

A.企业应当按照指定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部评价报告

B.内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证

C.内部控制缺陷按期本质可分为设计缺陷和运行缺陷

D.企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性

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第3题
内部控制评价能为内部控制目标的实现提供绝对保证。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的堂用控制测试的是()。

A.检查卖方发票连续编号的完整性

B.检付款凭单是古附有卖方发票

C.检查企业验收单是否有号

D.审核采购价格和折扣的标志

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第5题
下列关于商业银行内部控制目标的说法中,正确的有()。

A.保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行

B.保证商业银行发展战略和经营目标的实现

C.保证商业银行风险管理的有效性

D.保证商业银行相关信息真实、准确、完整和及时

E.保证商业银行利润最大化

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第6题
下列不属于行政事业单位内部控制基础性评价的有关要求的是()。

A.强化组织领导

B.确保评价结果真实有效

C.及时解决发现的问题

D.建立信息系统

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第7题
注册会计师负责审计甲公司2013年度财务报表,在了解内部控制时,下列判断中不正确的是()。A.实

注册会计师负责审计甲公司2013年度财务报表,在了解内部控制时,下列判断中不正确的是()。

A.实现内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序

B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非甲公司所有的内部控制

C.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守

D.设计和实施内部控制的责任主体是甲公司的治理层和管理层,其他人员无需对内部控制负责

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第8题
下列关于内部控制的相关表述中,正确的有()。

A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和金体员工实施的、旨在实现控制目标的过程

B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制

C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程

D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程

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第9题
下列属于货币资金控制目标的是()。

A.建立完善的政府采购内部管理制度,规范政府采购预算和计划编报,提高政府采购质量和效率,加快政府采购预算执行

B.确保单位货币资金安全完整,确保货币资金使用符合国家法律规定及单位内部规章制度,提高货币资金使用效率

C.保证资产的安全完整,避免资产浪费,提高资产使用效率

D.项目立项科学合理,决策过程合法合规,建设过程控制有效

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第10题
下列各项中,属于平衡计分卡内部业务流程维度业绩评价指标的有()。

A.息税前利润

B.资产负债率

C.生产负荷率

D.存货周转率

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第11题
下列各项中,属于企业内部控制目标的有()。

A.合理保证经营管理合法合规

B.资产安全完整

C.提高经营效率和效果

D.成本效益

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