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[判断题]

审计报告和审计整改报告应当归入被审计领导本人干部人事档案和本人廉洁档案()

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第1题
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有( )。
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有()。

A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整

B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响

C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效

D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷

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第2题
下列几项材料应归入结论性文件材料的有()。

A.审计报告

B.审计意见书

C.被审计单位执行审计结论和决定情况

D.移交有关部门处理意见书

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第3题
根据《审计准则》要求,下列说法正确的有()

A.采取跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程中发现的问题,应当以审计机关的名义及时向被审计单位通报,并要求

B.跟踪审计实施工作全部结束后,应当以审计机关的名义出具审计报告。

C.跟踪审计结束后,不需要向被审计单位继续跟踪审计整改情况。

D.审计报告应当反映审计发现但尚未整改的问题,以及已经整改的重要问题及其整改情况。

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第4题
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,对市场风险管理情况的内部审计报告以及审计发现问题的跟踪
整改情况报告应当提交给()。

A.董事会

B.高级管理层

C.市场风险部门主管

D.监事会

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第5题
被审计单位(项目)负责人及与被审计单位(项目)相关联部门(项目)的负责人应当根据审计报告及管理建议,在规定时间内完成 ,并经分管领导签批后上报至审计部审计小组()

A.《XXXX整改计划表》

B.《整改措施落实情况表》

C.《审计问题说明汇总表》

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第6题
以下关于政府审计项目报告阶段工作的理解中不正确是()

A.审组长负责审核审计工作底稿

B.审计组负责起草审计报告

C.审计报告无需征求被审计单位的意见

D.审计报告应当送达被审计单位

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第7题
定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的,上市公司()应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。

A.股东大会

B.董事会

C.总经理

D.财务总监

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第8题
注册会计师在审计工作底稿归档期间作出的下列变动中,属于事务性变动的有()。

A.删除管理层书面声明的草稿

B.将审计报告日前已收回的询证函进行编号和交叉索引

C.获取估值专家的评估报告最终版本并归入审计工作底稿

D.对审计档案归整工作的完成核对表签字认可

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第9题
审计报告包括以下内容()。

A.审计依据,如相关法律法规、内部控制制度

B.被审计单位的基本情况、会计责任

C.实施审计的基本情况,审计评价意见

D.对需要整改的事项提出审计意见和建议

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第10题
《中华人民共和国审计法》规定,被审计单位应当按照规定时间整改审计查出的问题,将整改情况报告__,同时向本级人民政府或者有关主管机关、单位报告,并按照规定向社会公布()

A.审计人员

B.审计机关

C.上级机关

D.上级人民政府

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第11题
《中华人民共和国审计法》规定,被审计单位应当按照规定时间整改审计查出的问题,将整改情况报告__,同时向本级人民政府或者有关主管机关、单位报告,并按照规定向社会公布()

A.审计人员

B.审计机关

C.上级机关

D.上级人民政府

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