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[判断题]

柜员办理“系统内往来账户记账交易”后,不得操作“62407核对上下级资金账户关系与余额(AMAIO198)”交易,该交易须由内勤行长操作,检查核对结果是否为“余额相符”()

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第1题
柜面通交易,因支付系统响应不及时等原因导致交易出现记账差错或系统异常后,经办柜员()将款项直接交付客户,留存联系地址、电话,在()查询交易记账结果,在对账完成后及时向客户反馈处理结果

A.不能

B.下一工作日

C.能

D.次日

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第2题
确认所有营业柜员(机构内所有人员)办理签退手续后,当班柜员直接执行“机构签退”交易,签退须在
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第3题
储蓄综合柜员办理向对公缴款业务,交易成功后打印“外系统资金调拨单”。()
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第4题
下面关于柜员说法正确的是()。
下面关于柜员说法正确的是()。

A.在中心或营业机构内通过终端操作系统,办理柜面业务的银行职员统称为ABIS系统柜员

B.普通柜员负责办理规定的业务并通过柜台终端执行相应的应用处理和交易操作

C.主管兼柜员负责办理规定的业务并通过柜台终端执行相应的应用处理和交易操作,可从事权限内的交易授权

D.主管仅负责业务的监控与授权,并从事权限内的柜员管理类交易操作

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第5题
按支付结算业务对委托收款的规定,以下对收款人开户行(社)受理委托收款业务后续处理的要求描述不正确的是()。

A.柜员在记账凭证加盖业务处理讫章,在已审核的托收凭证第三联加盖带有联行行号的结算专用章。

B.如本行(社)不办理相关支付系统业务,须在托收凭证第一、二联的备注栏加盖“款项收妥请划收××(行号)转划我行(社)”戳记

C.柜员根据已审核的托收凭证第二联,录入/补录托收登记簿,并将其进行专夹保管

D.记录完毕后,柜员将托收凭证第三、四、五联连同有关债务证明一并采用特快专递或挂号邮寄等方式寄发付款人开户行(社)

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第6题
柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。
柜员行为管理应重点关注的风险因素有()。

A.错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的,未由客户签字

B.柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大,与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩,如:主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务

C.应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务,应客户要求做抹账处理

D.授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致,大额现金未卡把清点大数,授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性

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第7题
基金购买交易提交后如系统提示以下信息,综合柜员应提示客户不能办理申购()

A.基金账户处于冻结、预销户状态,基金投资账户处于冻结状态

B.基金成立后处于封闭期,不受理申购业务

C.客户单笔申购金额低于基金首次/最低购买金额下限,客户单笔申购金额高于基金最高申购限额

D.客户累计申购单只基金总额超过基金预定规模10%

E.该基金已公告暂停申购业务,客户风险承受能力低于拟购买基金的风险等级

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第8题
以下操作不符合制度规定要求的有()。

A.柜员自办业务

B.柜员、网点签退前不查对末笔交易

C.虚假“碰箱”

D.不及时进行系统内账务查对

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第9题
系统内调拨实物黄金产品,调出行会计部门经办人员根据《交接确认单》调用“系统内黄金调出”交易,并经()授权后提交系统处理。

A.普通柜员

B.二级主管

C.三级主管

D.九级主管

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第10题
对于个贷系统未设置委托贷款营业税率的,由柜员通过()交易单独收取。

A.内部管理-账务-公共记账-税金

B.内部管理-账务-公共记账-费用

C.公共管理-账务-公共记账-税金

D.公共管理-账务-公共记账-费用

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第11题
在统一柜面办理业务时,客户签字不规范,需怎样正确处理()

A.柜员打印主件后交客户重新签字

B.柜员打印主件后交客户加盖名章和手印

C.柜员打印主件后交客户加盖名章或手印

D.客户不会签字也无名章,需客户加盖手印后经办柜员在凭单空白处注明该笔交易由客户本人办理,客户不会写字且无名章,营业主管签名确认

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