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[单选题]

我对报销附件有点不确定,在哪里可以找到一些指引文件呢以便快速完成报销()

A.S:\财务费控系统

B.S:\财务与渠道共享文件

C.网站中意e家-政策制度

D.中意内网-规范制度

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A、S:\财务费控系统

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第1题
费控报销单据流程在财务初审(收单岗未收单),初审也可以审批单据()
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第2题
招聘返费报销规范性要求()

A.原则上OA系统没有数据的人员返费将不予审批

B.返费必须含有供应商的姓名、银行卡号、联系方式等信息

C.返费报销附件:审批完毕的内联单、OA系统导出的供应商返款明细表、考勤表(按考勤工时返款的)作为原始附件

D.返费可直接由项目负责人与供应商协商支付,后财务报销

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第3题
财务共享系统启用后主要负责费控报销的小组是()

A.收入组

B.费用组

C.成本组

D.资金组

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第4题
费控系统中哪些业务是上了财务共享的()

A.合同订立

B.预算全表调

C.合同付款

D.差旅报销

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第5题
伦理费用/立项费用在哪里申请()

A.财务管理--我的报销

B.财务管理-财务借款管理

C.财务管理-支出合同管理

D.以上都可以

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第6题
费控报销单贷BPM流转中,所处节点显示“费控/影像系统用户”,说明该单据目前不处于以下哪个环节()

A.分公司/中支影像质检环节

B.分公司/中支财务经理环节

C.总公司财务后援环节

D.VAT增值税认证环节

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第7题
以下关于报销单填写的做法中正确的是()

A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据,让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴,所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S,员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报

B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交

C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差,出差结束后,由部门领导M进行统一的差旅费报销提报

D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报,在费控创建报销单的时候,报销人选择部门领导M

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第8题
员工S为某部门领导,同下属H、I、J、K一同出差办公,出差期间发生的正常的差旅费用及交通费用,报销流程正确的有()

A.由于员工K为新入职员工想为大家多做一些力所能及的事情,故主动申请,帮助H、I、J、S一起核算报销费用一并提交流程进行费控报销

B.员工S作为部门领导,将本次员工的出差报销费用一并提交费控流程进行报销

C.多人出差单独核算太过于麻烦,因此部门领导S请员工H一并核算本次出差的全部费用,一并提交费控流程进行报销

D.员工I经常出差,熟知差旅费报销流程及原则,主动提出帮助H、J、K、S一并核算本次出差的全部费用,创建报销单时选择报销人为S

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第9题
员工S为部门领导,员工A为该部门员工,原定计划乘坐飞机出行,出行当天大雾飞机延误,起飞时间不确定,故临时决定乘坐高铁赶往出差地,但二等座的票已经售罄,员工A口头询问领导是否可购买一等座的高铁票,S口头同意后,二人乘坐高铁准时到达出差地,以下说法正确的是()

A.出差完成后S与A的飞机票与高铁票均可正常报销

B.S与A由于航班延误选择转乘其他的交通方式,应把飞机票进行退票,退票手续费领取正规发票,出差结束后进行报销

C.员工A填写超标说明,其领导S审批通过后,员工A在费控提交二人同行的差旅费用报销流程

D.S与A由于航班延误选择转乘其他的交通方式,应把飞机票进行退票,退票手续费领取正规发票,出差结束后填写超标说明经审批后进行正常报销流程

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第10题
帮总经理室成员(单独成本中心)进行动支报销,需要进行以下哪些操作()

A.需A类以上领导授权由其他员工处理费控内动支报销单据

B.进行邮件申请(前缀为【授权申请】),由被授权人/机构财务发送,需抄送授权领导

C.被授权人需登录授权人系统进行授权申请

D.被授权人进入费控系统通过授权流程进行费控审批流审批

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