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[多选题]

具体审计计划应当包括以下内容()。

A.实施实质性程序

B.计划实施的进一步审计程序

C.计划其他审计程序

D.风险评估程序

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第1题
注册会计师应当贯彻()的思路,恰当地计划内部控制审计工作,制订总体审计策略和具体审计计划。

A.风险导向审计

B.内部控制评价

C.制度基础审计

D.内部控制审核

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第2题
依据37号令规定,危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案应当包括以下内容:()。

A.工程概况

B.编制依据

C.资金计划

D.验收要求

E.计算书及相关施工图纸

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第3题
根据《中国的内部审计准则的具体准则》规定,审计计划的类型包括:Ⅰ.年度审计计划Ⅱ.项目审计计划Ⅲ.财务审计计划Ⅳ.审计方案

A.只有Ⅰ.Ⅱ和Ⅳ是正确的

B.只有Ⅰ.Ⅱ和Ⅲ是正确的

C.只有Ⅱ.Ⅲ和Ⅳ是正确的

D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ和Ⅳ都是正确的

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第4题
理财产品销售文件应当包含专页客户权益须知,客户权益须知应当至少包括以下内容()。

A.客户办理理财产品的流程

B.客户风险承受能力评估流程、评级具体含义以及适合购买的理财产品等相关内容

C.商业银行向客户进行信息披露的方式、渠道和频率等

D.客户向商业银行投诉的方式和程序

E.以上都对

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第5题
商业银行业务连续性管理审计的内容应当包括()。

A.业务影响分析、风险评估、恢复策略及恢复目标的合理性和完整性

B.业务连续性计划的完整性

C.业务连续性计划演练过程及报告的真实性

D.业务连续性管理相关部门及人员的履职情况

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第6题
下列有关管理层书面声明的说法中,正确的是()。

A.书面声明能为所涉及的任何事项提供充分、适当的审计证据

B.管理层已提供可靠书面声明的事实,影响注册会计师就管理层责任履行情况或具体认定获取的其他审计证据的性质和范围

C.注册会计师应当要求对财务报表承担相应责任并了解相关事项的管理层提供书面声明

D.书面声明包括财务报表及其认定,以及支持性账簿和相关记录

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第7题
TD-LTE无线网设备维护作业计划应至少包括以下内容()

A.gNodeB

B.ENodeB

C.天馈系统

D.GPS系统

E.室分系统

F.配套系统

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第8题
为保障内部审计职能的有效履行,各单位应当定期或按照要求向内审部提供公司经营和管理信息,主要包括()

A.定期或按照要求向内审部提供业务经营计划

B.召开有关经营管理方面的重要会议,应通知内审部

C.各单位机构设置及变动情况、人事任免通知应抄送内审部

D.各单位收到的各类重要经营管理文件应分送内审部阅知

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第9题
以下不属于具体审计计划内容的是()。

A.风险评估程序的性质、时间和范围

B.控制测试程序的性质、时间和范围

C.实质性程序的性质、时间和范围

D.高风险领域安排审计时间的预算

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第10题
一个组织在同一时期可能有多个目标,但任何目标都应包括以下内容:()

A.明确的时间期限

B.可用于测量计划实施情况的指标

C.期望达到的数量或水平

D.明确主题

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第11题
为了保证内部审计师的专业能力适合从事即将开展的审计业务,审计执行主管应该:

A.确保每位新聘用的审计师符合实现审计部门审计使命所需所有学科的资格要求

B.在为内部审计职位招聘工作确定相关教育程度和工作经验要求时考虑工作范围和责任水平

C.管理培训计划,培训计划应与根据审计师具体兴趣提供的实际培训相匹配

D.要求所有审计人员每年完成继续教育最低小时数要求

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