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[多选题]

合规审计是企业内部审计部门对企业合规管理体系运行的适当性和有效性进行的独立的内部审计,其目的在于保障企业()。

A.依法合规

B.安全

C.稳健经营

D.创收

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第1题
一家银行正在为其反洗钱独立审查做准备,这项审查每两年在合规专员的指导下进行。银行的审计部门将进行审查。合规专员将在提交董事会之前审查最终报告。这种情况什么问题?()

A.审查必须由银行外的一组执行

B.最后报告必须直接提交董事会

C.每年必须进行独立的审查

D.与审查进程的管理有利益冲突

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第2题
()是指审计机构对建设项目实施全过程或其部分环节的真实性、准确性、合规性和效益性进行审查和评价。

A.企业审计

B.建设项目审计

C.审计制度

D.监察制度

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第3题
纪委委员由监察部(巡视办),党委办公室、党委组织部、()、机关党委等部门的主要负责人兼任。

A.财务会计部

B.审计部

C.内控合规部

D.党委宣传部

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第4题
企业只需健全合规管理制度就能保证合规管理运行。()
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第5题
证券基金经营机构应当定期开展信息技术管理工作专项审计,频率不低于每年一次,确保两年内完成信息技术管理全部事项的审计工作,包括但不限于信息技术治理、信息技术合规与风险管理、信息技术安全管理、应急管理。() ​
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第6题
财务审计是指通过运用系统、规范的方法对公司财务活动及财务信息的真实性、完整性、合规性、效益性,以及资金、资产的管理和使用情况进行审查和评价。该说法()。

A.正确

B.错误

C.未知正误

D.没问题

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第7题
关于AnyShareFamily7文档管理体系说法正确的是()。

A.需要建设全方位的安全合规体系

B.设计运营体系,根据关键运营指标衡量文档管理建设效果

C.确定审计体系,考核数据管理的完整性、真实性以及准确性

D.文档管理体系只需要对文档分类管理,分配使用权限即可

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第8题
下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第9题
以下哪些是全栈专属解决方案给客户带来的价值?()

A.专车合规:物理隔离可审计,满足客户上云业务安全合规诉求

B.简易运维:客户与华为云分层运维,华为提供平台管理面专业运维服务,降低客户运维成本

C.技术领先:月服务能力与华为公有云同步,保持技术领先

D.开发协同:提供与华为公有云一致的API和管理工具,降低客户开发适配成本

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第10题
下列关于注册会计师审计的说法中,正确的有()。

A.财务报表审计中用到的标准通常是审计准则

B.财务报表审计出具的审计报告也可以供管理层进行内部决策

C.从某种意义上说,经营审计更像是管理咨询

D.合规性审计的结果通常报送给被审计单位管理层或者外部特定使用者

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第11题
加强监督工作的组织协调,总行进一步完善由纪委牵头,纪检监察(巡视)、党委办公室、组织人事、审计、()等部门参加的监督工作协调联席会议制度,加强全行监督工作的信息沟通,促进监督工作协调和联动,形成合力。

A.信贷审批

B.财务会计

C.风险管理

D.内控合规

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