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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

审核组内部讨论审核中出现的异常情况,包括可导致审核目的和范围发生变更的情况,或显示存在紧急和重大的风险(例如安全风险),商讨适当的措施,这些措施可以包括()。

A.重新确认或修改审核计划

B.改变审核目的

C.改变审核范围

D.终止审核

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更多“审核组内部讨论审核中出现的异常情况,包括可导致审核目的和范围…”相关的问题
第1题
经领导签发的电子文件,收发员通过内部电子文件交换平台发送时,()。

A.无需再审核

B.必须反复审核直至确信无误

C.不对可能出现的错误负责

D.应对可能出现的错误负责。

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第2题
注册会计师在对集团财务报表重大错报分析的讨论时,应参加的人员包括()。

A.集团项目组关键成员

B.组成部分项目组关键成员

C.集团治理层

D.集团内部审计人员

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第3题
开展数据分析工作的来源包括()

A.持续审核

B.内部评估

C.体系外审

D.调查

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第4题
关于审核的描述正确的是()。

A.内部审核的依据有组织自己的质量管理体系的文件要求,质量管理体系标准的要求

B.IATF16949要求的内部审核包括:质量管理体系的审核,制造过程审核,产品审核

C.外部审核去年的不符合项今年验证时还未关闭,则会导致严重不合格的发生

D.以上都对

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第5题
各地区、各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识,积极做好内部控制报告有关的工作包括()。

A.使用

B.定义

C.分析

D.编报

E.审核

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第6题
公司审计委员会的职责包括()。

A.审核内部审计计划与内部审计预算

B.听取首席审计官的审计结果报告

C.与董事会一起任免和解聘首席审计官

D.批准内部审计章程

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第7题
按照公司《质量改进管理办法》要求,我们发现质量改进机会的固定的、明示渠道包括()。

A.内、外部审核及管理评审中发现的不合格项

B.国家、行业或地方质量监督或执法部门在产品抽查中发现的不合格

C.相关方抱怨、投诉、意见等信息

D.各级、各类质量检查中出现的不合格;管理体系运行中出现的其他不符合信息

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第8题
审计人员组审核或有负债时,下列审计程序中可能最无效果的是()。

A.审核银行存款函证回函

B.审核应付票据函证回函

C.审核应收帐款函证回函

D.审核律师声明书

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第9题
在薪资核算与发放阶段,COE负责薪资相关政策和规则制定, 非常规项目给付前的审核,处理______或______升级的异常情况

A.SSC

B.HRBP

C.人力资源总监

D.分管副总

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第10题
点击excel“公式”选项卡中“公式审核”组的“显示公式”选项,此时excel工作表整体显示公式运算的结
果。

判断对错

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第11题
在每年一次的船舶保安体系内部审核活动中,应对船舶保安计划进行重点:A.复查B.评价C.审核D.A+B+C

在每年一次的船舶保安体系内部审核活动中,应对船舶保安计划进行重点:

A.复查

B.评价

C.审核

D.A+B+C

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