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[判断题]

适用8号公告和9号公告中免税政策的纳税人在办理增值税纳税申报时,应当填写增值税纳税申报表及《增值税减免税申报明细表》相应栏次()

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第1题
某公司是一家度假酒店,提供住宿餐饮服务,按照财政部 税务总局公告2020年第8号的规定可以享受免征增值税,但该公司已开具了增值税专用发票,不能及时红冲,以下说法正确的是()

A.办理2020年2月属期增值税纳税申报时,可在《增值税纳税申报表附列资料(一)》 征税项目未开具发票相关栏次,填报冲减1月增值税专用发票对应的负数销售额和销项税额

B.在增值税纳税申报表免税栏次和《增值税减免税申报明细表》对应栏次,填报免税销售额等项目

C.在后期补开增值税红字发票和普通发票后,进行对应属期增值税纳税申报时,红字发票销售额和销项税额、普通发票免税销售额和免税额不应重复计入

D.对应红字发票应当于相关免征增值税政策执行到期后1个月内完成开具

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第2题
某公司为一家提供酒店住宿服务的一般纳税人,经营业务符合2020年第8号免征增值税政策相关规定,公司1月份销售额已经开具了有税率增值税普通发票,在2月1日办理增值税申报时,按照征税项目进行了纳税申报并缴纳了税款,下面说法正确的是()

A.1月份开具的普票必须追回,开具红字发票

B.该公司可以更正1月属期申报表享受免税政策

C.该公司可以选择在下期申报时调整从而享受免税政策

D.已征应予免征的增值税税款,可向税务机关申请退还或者抵减以后应缴纳的增值税税款

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第3题
非湖北地区按季申报的小规模纳税人,3月适用减按1%征收率征收增值税,那么4月申报第一季度增值税时,由于1、2月征收率3%,3月征收率1%,如何填写申报表中的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”栏次()

A.增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时,减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》应征增值税不含税销售额(3%征收率)相应栏次

B.减按1%征收率征收增值税的,按下列公式计算销售额:销售额=含税销售额/(1+1%)

C.按3%征收率征收增值税的销售额仍按下列公式计算销售额:销售额=含税销售额/(1+3%)

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第4题
适用免税政策一般纳税人,3月总不含税收入20万,其中开具普票收入5万,申报时,涉及填写的表格及栏次有哪些()
A.增值税纳税申报表附列资料(表一),在【服务、不动产和无形资产】第19栏对应的【开具其他发票】的【销售额】栏次自动获取当月开具免税发票的收入B.将当月不开具发票收入填写在C.《增值税减免税申报明细表》免税项目,选择免税性质代码及名称:选择0001120604XSA031901113疫情防控期间提供生活服务取得的收入减免增值税D.《增值税减免税申报明细表》减税项目 减税性质代码及名称选择0001011608SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税
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第5题
纳税人按规定享受免征增值税优惠的,在办理增值税纳税申报时,应当填写的是()

A.增值税纳税申报表及《增值税减免税申报明细表》

B.《纳税人申报享受减免税备案表》

C.《纳税人减免税备案表》

D.《税务资格备案表》

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第6题
疫情防控重点保障物资生产企业按照8号公告第一条规定, 适用一次性企业所得税税前扣除政策的, 企业在纳税申报时将相关情况填入企业所得税纳税申报表“固定资产一次性扣除” 行次()
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第7题
某公司是在天津从事广告服务业的一家按季申报的增值税小规模纳税人,今年1-2月份未取得销售收入,3月份预计销售收入为40.4万元(含税),按照《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(2020年第13号)规定,可以适用减按1%征收率征收增值税的政策。计算该公司在办理一季度增值税纳税申报时,“本期应纳税额减征额”是()万元

A.0.40

B.0.78

C.0.80

D.0

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第8题
纳税人按照8号公告和9号公告有关规定适用免征增值税政策而已开具增值税专用发票的,应当()或(),再按规定适用免征增值税政策并开具普通发票

A.开具对应红字发票

B.填写相应声明

C.作废原发票

D.不做处理

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第9题
仅享受月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)免征增值税政策的增值税小规模纳税人进行增值税纳税申报时,当期增值税纳税申报表主表()栏无数据的,不需填报《增值税减免税申报明细表》

A.第11栏未达起征点销售额本期数

B.第12栏其他免税销售额本期数

C.第16栏本期应纳税额减征额本期数

D.第17栏本期免税额本期数

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第10题
纳税人在疫情防控期间已经开具增值税专用发票,按照公告规定应当开具对应红字发票而未及时开具的,可以先适用免征增值税政策,对应红字发票应当于相关免征增值税政策执行到期后()内完成开具

A.1个星期

B.1个月

C.1个季度

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