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[多选题]

支行委派会计主管及行长应定期或不定期检查柜员尾箱限额执行情况,委派会计主管()至少抽查1次;支行主管行长()至少检查1次;支行行长()少检查1次,对检查中发现的问题应督促及时整改

A.每周

B.每月

C.每季度

D.每年

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每周每月每季度

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第1题
查库人查库时,被查支行行长或委派会计、出纳和管库员应始终陪同在场,自觉接受检查,回答提出的问题()
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第2题
各机构应定期或不定期地组织重要会计业务印章保管和使用情况的检查。支行会计经理每()至少组织一次重要会计业务印章保管和使用情况的检查。

A.周

B.月

C.半年

D.年

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第3题
对于支行会计经理()的交接,可由支行行长或支行分管运营工作的行领导监交,分行运营管理部定期进行事后检查

A.轮岗

B.离岗

C.临时性离岗

D.离职

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第4题
分行会计运营部门应定期或不定期组织金库查库,金库经理()至少查库1次;分行会计运营部分管金库工作的部门副职()至少查库1次;分行会计运营部负责人每季至少查库1次;分行分管会计工作行领导每半年至少查库1次;分行行长()至少查库1次

A.每周

B.每月

C.每季度

D.每年

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第5题
二级支行:每月支行行长不定期对重要空白凭证查库不少于1次、会计主管不定期对重要空白凭证查库不少于2次()
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第6题
常农商银发〔2018〕205号精神,50万元(含)-100万元(含)的现金支付业务,由()和()逐级审批

A.柜面主管

B.委派会计(分理处主任)

C.支行行长(营业部总经理)

D.总行运营管理部总经理

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第7题
常农商银发〔2018〕205号精神,100万元-500万元(含)的支付转账业务,经办柜员审核相关手续后,由()逐级审批

A.柜面主管

B.委派会计(分理处主任)

C.支行行长(营业部总经理)

D.总行运营管理部总经理

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第8题
()应对会计登记簿的入库保管进行监督,并对会计登记簿的管理情况定期检查。每个会计年度终了后的第一个季度,档案库管员应将上年形成的会计档案全部整理入库,并对所有会计档案做一次全面清点,本机构营业部经理负责监督相关工作的执行并检查档案库的档案管理情况

A.营业部经理

B.分管行长

C.保管人员

D.支行行长

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第9题
营业网点负责人每周在日间检查营业网点入库保管现金、贵金属等实物和柜员钱箱不少于1次、检查须覆盖所有柜员钱箱,现场管理人员应坚持每日核查网点库存现金;营业网点上一级行(支行)分管行长组织职能部门每半年对所辖营业网点查库不少于1次,分管行长现场查库面不低于10%。二级分行和一级(直属)分行不定期抽查。法定假日及周末(非营业)前一天须查库()
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第10题
支行应定期不定期检查核对印鉴片,检查时应核对如下哪些数据保持一致()

A.实物数

B.开户资料档案数

C.验印系统印模数

D.实际账户数

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第11题
已经完成销售的理财产品销售文件,应至少报经()定期审核

A.商业银行总行理财产品销售部门负责人或其授权的总行业务主管人员

B.商业银行分支机构理财产品销售部门负责人或其授权的业务主管人员

C.一级支行行长

D.支行行长或分理处经理

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